您好 您好,可以作为年终奖单独按照一个月工资申报。

老师,请问1月份申报12月份个税时,可以多做一些工资吗?以年终奖的形式并入综合所得,然后也不需要工人自己交个人所得税。因为平时我们工资申报的低,才2800元,其余多出的部分是在账外老板给工人发 放的。我想12月个税多做一些工资成本,请问可行吗?多做的这部分工资必须也在对公账上发放吗?还是也可以以现金发放奖金的形式发放呢?
老师,我想咨询下我这边年终奖准备并入综合所得申报个税,比如张三1月份发放工资3000,发放全年年终奖5000,那么申报张三的个税综合收入就是8000吗?上年底我这边并没有给张三计提过年终奖,申报个税是以当月实际发放的工资去申报,如果实际发放和计提的不一样呢/
老师,请问,我们1月发放的十三薪和安全奖并到综合所得申报,下来每个人要交的个税比较多,可以把安全奖在推一个月申报吗,实际上全年收入不到6万
老师,您好!我想问下报个税的问题。 假设每月收入6000元,每月扣除合计2000元,每月专项附加扣除1000元,8月发奖金40000元,现在是在这个基础上报9月个税。后10-12月工资不变,要发18000奖金。 因为全年一次性奖金只能用一次,所以我现在是想把全年一次性奖金放满36000,把工资收入那里控除额度,用来放后3个月的额度,这样税率都还能控制在3%, 老师,我是想问下,这样的话,会不会多交税?
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
那就是不能把安全奖合并到综合所得放到3月申报是吗,
您好,是在发放的第二个月申报。。一月份发放的,现在必须申报。
不能推后一个月吗
不能的,因为发工资的第二个月就要申报纳税。