是的,是这个意思的哈
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
董孝彬老师在吗?我录完4月的凭证,出完4月的报表了,但是资产负债表跟快账实操系统对不上,我是哪里出错了?
今年中级什么时候可以打印准考证
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
那税局给我们的这部分可以抵扣的优惠政策的分录应该是怎么做的?
优惠的部分计入到营业外收入
可以计入其他收益这个科目吗?
计入营业外收入这部分还要缴纳销项税额吗?
可以,可以计入到其他收益,需要缴纳所得税
那缴纳所得税是怎么计算的?
分录是不是:借:应交税费-应交增值税-进项税额(免税发票的票面金额*9%),贷其他收益。借:所得税费用(可以抵扣的那部分税额*25%),贷企业所得税?
对, 最后一笔是 应交税费 应交所得税
那最后一笔的计算公式是对的吗?
不是,是计入其他收益的9乘以税率的
是借:所得税费用(免税票面金额*9%*9%)贷:应交税费-应交企业所得税?
嗯对是这个意思的
缴纳所得税不是25%的税率的吗?为什么这里是乘以9%的?
是9万的免税金额乘以所得税税率,所得税税率是25%的
不管农产品收购发票可以抵扣多少金额,计入其他收益要缴纳的企业所得税都是用9万元*25%吗
嗯对是这个意思的哈
为什么是9万元呢,是国家政策规定的吗?是哪个政策?
不是说的9万元,是我刚才举的例子,是按照9%
老师你的意思是不是:假设我农产品收购发票上的金额是10000元,那我们可以抵扣10000*9%=900元的进项税额。而这部分的进项税额900计入其他收益,要缴纳企业所得税,企业所得税的金额是900*25%=225元?还是说企业所得税的计算是10000*25%=2500元?
是企业所得税的金额是900*25%=225元