是的,是这个意思的哈

老师,我公司是餐饮行业,购进农免税农产品的收购发票的进项税额的税率是9%吗?税额是不是票面金额乘以9%?
老师,农产品收购的进项发票税率是9%吗?
餐饮业税率是6%,(1)购进农产品是按9%计算抵扣吗的?(2)从一般纳税人购入农产品按发票上的税额度抵扣,从小规模纳税人购入农产品按9%抵扣,对吗?
建筑行业一般纳税人购进自产自销农产品,怎么计算抵扣,是用发票金额直接乘以9%得出进项税额吗
老师好,为什么购进免税农产品的进项税额是按照买价乘以9% 如何理解呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那税局给我们的这部分可以抵扣的优惠政策的分录应该是怎么做的?
优惠的部分计入到营业外收入
可以计入其他收益这个科目吗?
计入营业外收入这部分还要缴纳销项税额吗?
可以,可以计入到其他收益,需要缴纳所得税
那缴纳所得税是怎么计算的?
分录是不是:借:应交税费-应交增值税-进项税额(免税发票的票面金额*9%),贷其他收益。借:所得税费用(可以抵扣的那部分税额*25%),贷企业所得税?
对, 最后一笔是 应交税费 应交所得税
那最后一笔的计算公式是对的吗?
不是,是计入其他收益的9乘以税率的
是借:所得税费用(免税票面金额*9%*9%)贷:应交税费-应交企业所得税?
嗯对是这个意思的
缴纳所得税不是25%的税率的吗?为什么这里是乘以9%的?
是9万的免税金额乘以所得税税率,所得税税率是25%的
不管农产品收购发票可以抵扣多少金额,计入其他收益要缴纳的企业所得税都是用9万元*25%吗
嗯对是这个意思的哈
为什么是9万元呢,是国家政策规定的吗?是哪个政策?
不是说的9万元,是我刚才举的例子,是按照9%
老师你的意思是不是:假设我农产品收购发票上的金额是10000元,那我们可以抵扣10000*9%=900元的进项税额。而这部分的进项税额900计入其他收益,要缴纳企业所得税,企业所得税的金额是900*25%=225元?还是说企业所得税的计算是10000*25%=2500元?
是企业所得税的金额是900*25%=225元