是的,是这个意思的哈

老师您好,请问农产品收购发票的进项税额是怎么抵扣?是直接用农产品收购发票上的金额✖️9%吗?还是先在发票金额上扣除税再去✖️9%
老师,我公司是餐饮行业,购进农免税农产品的收购发票的进项税额的税率是9%吗?税额是不是票面金额乘以9%?
老师,农产品收购的进项发票税率是9%吗?
餐饮业税率是6%,(1)购进农产品是按9%计算抵扣吗的?(2)从一般纳税人购入农产品按发票上的税额度抵扣,从小规模纳税人购入农产品按9%抵扣,对吗?
老师好,为什么购进免税农产品的进项税额是按照买价乘以9% 如何理解呢
新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
那税局给我们的这部分可以抵扣的优惠政策的分录应该是怎么做的?
优惠的部分计入到营业外收入
可以计入其他收益这个科目吗?
计入营业外收入这部分还要缴纳销项税额吗?
可以,可以计入到其他收益,需要缴纳所得税
那缴纳所得税是怎么计算的?
分录是不是:借:应交税费-应交增值税-进项税额(免税发票的票面金额*9%),贷其他收益。借:所得税费用(可以抵扣的那部分税额*25%),贷企业所得税?
对, 最后一笔是 应交税费 应交所得税
那最后一笔的计算公式是对的吗?
不是,是计入其他收益的9乘以税率的
是借:所得税费用(免税票面金额*9%*9%)贷:应交税费-应交企业所得税?
嗯对是这个意思的
缴纳所得税不是25%的税率的吗?为什么这里是乘以9%的?
是9万的免税金额乘以所得税税率,所得税税率是25%的
不管农产品收购发票可以抵扣多少金额,计入其他收益要缴纳的企业所得税都是用9万元*25%吗
嗯对是这个意思的哈
为什么是9万元呢,是国家政策规定的吗?是哪个政策?
不是说的9万元,是我刚才举的例子,是按照9%
老师你的意思是不是:假设我农产品收购发票上的金额是10000元,那我们可以抵扣10000*9%=900元的进项税额。而这部分的进项税额900计入其他收益,要缴纳企业所得税,企业所得税的金额是900*25%=225元?还是说企业所得税的计算是10000*25%=2500元?
是企业所得税的金额是900*25%=225元