同学你好 ,(1)购进农产品是按9%计算抵扣吗的?——是的; (2)从一般纳税人购入农产品按发票上的税额度抵扣,——是的 从小规模纳税人购入农产品按9%抵扣,对吗?——需要取得小规模纳税开的专票;按9%抵扣;
老师 从农户购买的农产品 再卖给我们 我是一般纳税人 可以按9%抵扣税吗
老师我们是一般纳税人购进农产品用于生产加工成13%税率的货物,在购入当期,农产品抵扣是按照9%计算抵扣进项税额,还是按10%来计算抵扣进项税额
餐饮业税率是6%,(1)购进农产品是按9%计算抵扣吗的?(2)从一般纳税人购入农产品按发票上的税额度抵扣,从小规模纳税人购入农产品按9%抵扣,对吗?
老师好,购入初级农产品,是只有从农民伯伯和小规模纳税人处购入的才计算抵扣吗?从一般纳税人处取得的专票按发票上的税率抵扣?
我们公司是一般纳税人,从小规模纳税人处购进的3%的农产品专票,是按票面税额抵扣,还是按票面金额和基础扣除税率计算抵扣?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
老师,我是餐饮业取得牧业公司免税的农产品-鸡发票,是不是可以按发票金额9%计算抵扣?
同学你好,是可以的;;;
谢谢老师,非常感谢,祝快乐、美丽。
不客气的,祝您 学习愉快,满意请给老师五星好评;