同学你好 按照实际的金额来发 每个公司都有标准
老师,我想问下我们公司发放福利补贴,像交通补贴,出差补贴,午餐补贴在工资表里面发放,用不用交个税呀
老师,您好!公司补贴的10远餐费是不是得计入员工薪金总和里面呢?还有交通补助,和通讯补助,是不是都应该计入工资薪金总和?
公司给管理层的交通补贴,话费补贴也要和基本工资一起算个税吗,这个补贴算在社保的基数里面吗
工资表里放通讯补助一栏,是不是和职工薪酬一起交个税就行了
老师好!我这里有一个工资表,您看我工资表中的误餐费和交通费补助是列应付职工工资还是应付福利费呢?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
我知道有标准,我的意思是这个补贴不放工资表,怎么发好些
同学你好 得做工资表的
提供发票报销呢
有发票的直接按照发票计入费用就行
如果提供加油发票,报销单报销内容写餐补可以吗
同学你好 这个不可以的哦 谁餐补喝汽油的嘛?捂脸笑//:
老师说个好的建意嘛
有出差的可以做差旅费补助