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老师好,请问年末怎么结转应交税费?

2022-02-14 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 14:30

你好,你是一般纳税人的吗?

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快账用户4699 追问 2022-02-14 14:32

是的是的是的

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齐红老师 解答 2022-02-14 14:33

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户4699 追问 2022-02-14 14:38

比如,进项税206966.07,销项税8698835.98,进项税转出17302.65,留底766337.39,全年交纳增值税206966.07,

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齐红老师 解答 2022-02-14 14:42

借应交税费应交增值税销项8698835.98 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税206966.07 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2022-02-14 14:42

借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税17302.65

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快账用户4699 追问 2022-02-14 14:46

什么呀?这借贷平了吗?好乱

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齐红老师 解答 2022-02-14 14:50

好,第一个分录是把肖像结转到转出未交增值税,第二个是把进项结转到转出未交的增值税,第三个是把进项转出,结转到转出未交增值税。

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齐红老师 解答 2022-02-14 14:50

如果你年末有余额的,这个转出未交增值税在借方有余额,表示你的刘迪。

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齐红老师 解答 2022-02-14 14:50

如果不对的话,你看一下你交税结转的分录是怎么做的,是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷银行存款吗?

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快账用户4699 追问 2022-02-14 15:04

明白了,那留底的次年初怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-02-14 15:07

留底的在主表自动体现到你账上就做,转出未交增值税就可以的,不需要做额外的处理。

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你好,你是一般纳税人的吗?
2022-02-14
你好,这个是比较全的。参考如下。
2021-12-25
借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-11-06
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 销项税额-进项税额➕进项转出
2025-02-18
查找原因调整法 首先,仔细核对相关的发票、记账凭证、账簿等资料,看是否存在计算错误、数据录入错误或遗漏的情况。比如,检查是否有未入账的进项或销项发票,或者在计算税额时是否存在四舍五入的差异。如果发现是某项业务的金额计算有误,应及时更正原始凭证和相关账簿记录,使账目数据准确无误。 尾数调整法 若经过仔细核对,确认不存在其他错误,只是由于增值税计算过程中四舍五入等原因导致的尾差,可以使用尾数调整法。这种方法是直接在相关科目上进行调整,使账目平衡。如将这 0.1 元的差异调整到 “营业外收入” 或 “营业外支出” 科目。如果是进项税额多了 0.1 元,导致 “应交税费 - 转出未交增值税” 少了 0.1 元,可以借记 “营业外支出” 0.1 元,贷记 “应交税费 - 转出未交增值税” 0.1 元;反之,如果是销项税额多了 0.1 元,导致 “应交税费 - 转出未交增值税” 多了 0.1 元,则借记 “应交税费 - 转出未交增值税” 0.1 元,贷记 “营业外收入” 0.1 元。 暂挂待查法 如果暂时无法确定差异的原因,也可以先将这 0.1 元挂在 “待处理财产损溢” 科目,待进一步查明原因后再进行处理。借记或贷记 “待处理财产损溢” 0.1 元,贷记或借记 “应交税费 - 转出未交增值税” 0.1 元。后续查明原因后,再根据具体情况从 “待处理财产损溢” 科目转入相应的科目。
2025-01-06
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