你好,你是一般纳税人的吗?

老师好,请问年末怎么结转应交税费?
老师,年末应交税费,应交增值税,进项税额,在借方,期末用不用结转,怎么结转?
老师您好,年末了应交税费-销项税额 贷方有余额,要结转税费吗,怎么结转
老师 每月算好增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末做一次结转吗 年末结转分录写一下
请问老师年末应交税金科目结转分录怎么做
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
是的是的是的
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
比如,进项税206966.07,销项税8698835.98,进项税转出17302.65,留底766337.39,全年交纳增值税206966.07,
借应交税费应交增值税销项8698835.98 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税206966.07 贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税17302.65
什么呀?这借贷平了吗?好乱
好,第一个分录是把肖像结转到转出未交增值税,第二个是把进项结转到转出未交的增值税,第三个是把进项转出,结转到转出未交增值税。
如果你年末有余额的,这个转出未交增值税在借方有余额,表示你的刘迪。
如果不对的话,你看一下你交税结转的分录是怎么做的,是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷银行存款吗?
明白了,那留底的次年初怎么操作?
留底的在主表自动体现到你账上就做,转出未交增值税就可以的,不需要做额外的处理。