你好,你是一般纳税人的吗?
老师好!请问应交税费哪些二级科目要做月末结转呢?怎么做结转
老师好,月末应交税费怎么结转
请问老师年末应交税费科目应该怎么结转,请指示
老师好,请问年末怎么结转应交税费?
老师,年末应交税费,应交增值税,进项税额,在借方,期末用不用结转,怎么结转?
老师,律师费付了一年,这个要按每个月进入管理费_咨询费 来分摊吗?
老师,在股权没有变动的情况下,并且已缴纳了印花税,后面股东撤资,实收资本发生了变化,在财务上如何处理呢
老师,一般纳税人外贸出口企业,取得的是普通发票,开出免税发票,取得的发票直接入成本吗
老师,我现在电脑上练习报税,为啥进不去了呢,一直说改版了需要前往新系统,我点击确定了,不知道如何进入新系统
老师,顺流逆流交易都要调减利润吗?
老师这个怎么做?没有搞懂
老师,固定资产转为投房公允模式,差额计入其他综合收益,确认递延所得税负债,借方是其他综合收益,那么当期确认的会计利润,对于这个投房的转换,应纳税所得额要不要调增或者调减?
拼柜没有提单,怎么办?可以退税吗?
老师请问一般纳税人出口货物,是直接开普票吗,什么情况下开专票呢,退税是根据进行发票的退税率退吗,勾选还是正常勾选吗
老师。购买大米后直接销售大米 发票如何赋码,购买稻谷后加工后销售大米开具发票如何赋码,是不是都是谷物加工品*大米
是的是的是的
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
比如,进项税206966.07,销项税8698835.98,进项税转出17302.65,留底766337.39,全年交纳增值税206966.07,
借应交税费应交增值税销项8698835.98 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税206966.07 贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税17302.65
什么呀?这借贷平了吗?好乱
好,第一个分录是把肖像结转到转出未交增值税,第二个是把进项结转到转出未交的增值税,第三个是把进项转出,结转到转出未交增值税。
如果你年末有余额的,这个转出未交增值税在借方有余额,表示你的刘迪。
如果不对的话,你看一下你交税结转的分录是怎么做的,是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷银行存款吗?
明白了,那留底的次年初怎么操作?
留底的在主表自动体现到你账上就做,转出未交增值税就可以的,不需要做额外的处理。