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给员工发油 和米 怎么写分录

2022-02-14 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 15:58

同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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快账用户8375 追问 2022-02-14 15:58

年终奖呢

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齐红老师 解答 2022-02-14 15:59

同学,你好 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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快账用户8375 追问 2022-02-14 16:01

不能用利润分配-未分配吗?

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齐红老师 解答 2022-02-14 16:07

同学,你好 不可以用的

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快账用户8375 追问 2022-02-14 16:21

给客户返利呢

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齐红老师 解答 2022-02-14 16:26

同学,你好 那需要开具红字发票,冲收入

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快账用户8375 追问 2022-02-14 16:27

做账分录 怎么写

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齐红老师 解答 2022-02-14 16:29

同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数

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快账用户8375 追问 2022-02-14 16:34

是一整年的哦 做到一个月去吗

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齐红老师 解答 2022-02-14 17:07

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户8375 追问 2022-02-14 17:12

不能调整往来账哦

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齐红老师 解答 2022-02-14 17:19

同学,你好 不可以的

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快账用户8375 追问 2022-02-14 17:23

我给了钱

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快账用户8375 追问 2022-02-14 17:24

返利支付给客户了

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齐红老师 解答 2022-02-14 17:28

同学,你好 你给了钱,需要对方给你发票,或者你开红字发票

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快账用户8375 追问 2022-02-14 17:33

分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-02-14 20:07

同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数

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同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-02-14
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-03-04
您好,免费是表面,搭在房费里 借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:原材料 贷:银行 借:主营业务成本-原材料 贷:原材料
2024-05-08
您好,这个的话,全部作为主营业务成本,这个的就可以的
2024-05-08
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 管理费用-业务招待费 贷:银行
2024-05-19
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