同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

给员工发油 和米 怎么写分录
给员工发放食用油,大米等福利,到食品有限公司购买,大米和油有税,要如何写会计分录
员工吃的大米分录怎么写?
小规模纳税人 过年给员工发福利 外购买的米油 怎么做分录
老师,公司食堂采购的粮油和蔬菜的分录怎么写给员工吃的
税务清税注销的时候提醒强制监控说是有税收违法行为,但是也没有签收文书,一般这个会是什么情况ne?
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
年终奖呢
同学,你好 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
不能用利润分配-未分配吗?
同学,你好 不可以用的
给客户返利呢
同学,你好 那需要开具红字发票,冲收入
做账分录 怎么写
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数
是一整年的哦 做到一个月去吗
同学,你好 嗯嗯,是的
不能调整往来账哦
同学,你好 不可以的
我给了钱
返利支付给客户了
同学,你好 你给了钱,需要对方给你发票,或者你开红字发票
分录怎么写
同学,你好 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数