你好,录完凭证,结转增值税,计提其他税金,结转本年利润

老师,每月凭证录完后,然后步骤是什么?结转增值税吗
老师,每个月增值税计提和缴纳会计分录该怎么做?然后需要结转吗?结转的分录呢?
老师您好!用友每月做账步骤是先录凭证然后到什么再到什么呢?
老师,12月份月底所有分录做完后,审核凭证后,然后过账,再结转损益审核 、过账就结束了吗
老师你好,请问每月录完凭证,月末是不是就做结转增值税,计提附加税,结转成本,结转损益就可以了?
老师,我们是小规模纳税人的超市 也做批发,现在又开一家专门做批发的仓储,线上直播和线下零售批发。这样我账怎么做
老师,请教一下,我家收粮食,然后卖到五得利公司,五得利公司总是要专票,我是个体户,人家不对个体户,只对公司。我现在要注册一个小规模还是一般人,怎么合适?我收的都是个人的粮食,没有正规成本发票。
各位老师,大家好,法人可以和公司签订劳动合同吗,公司就是法人的,可以给法人补交往年社保吗
现在开电子税务局发票普票和专票都不用填开户行和账号就填名称和税号吗
实际单位成本为什么是含税的,进账税额不用减去吗
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
事业单位,没有钱了,在总账户里面借用了4000元,用来作为本单位的库存现金,总账户记账为借:暂付款贷银行存款,那本单位怎样记账,需要记双分录吗?
老师好,想问下,为了拓展业务,送人手机,礼品卡这些,开的发票,能用么
一般是录完所有凭证包括(结转计提税金),然后过账,再结转损益,再过账,最后结账
老师,计提税金是?比如我现在做1月份的账,计提1月份产生的税金,如果销项大于进项,分录怎么做呀? 23号前扣款后,下个月做分录:应交税费-未交增值税,贷银行存款对吗?
老师,上面说的结转计提税金是,结转本期的增值税,计提什么呢
两种做法,一种是销项进项有余额,直接做一笔结转应交未交增值税 借应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费未交增值税 另一种,销项进项无余额,先将进项销项都转入转出未交增值税,再从转出未交增值税计入未交增值税
如果销项大于进项: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)两者差额 以上是结转是吧? (还需要做下面这个分录吗? 借:应交税费--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税)
要的,后面那个分录是转出未交增值税必须做的,第一个可做可不做
哦哦,那支付后,我下个月的分录是: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师对吗,这个就是结转对吧,那我计提,需要计提哪些啊
对的支付分录没错,理论上都要计提增值税附加,水利,工会,残保金印花税。建议去电子税务局查看企业核定了那些税种。实操中大部分会计只计提附加税
附加税每期末也要计提吗,那分录是什么样的呀老师
你好 借营业税金及附加(附加明细) 贷应交税费(附加明细)