你好,录完凭证,结转增值税,计提其他税金,结转本年利润
老师,每月凭证录完后,然后步骤是什么?结转增值税吗
老师,每个月增值税计提和缴纳会计分录该怎么做?然后需要结转吗?结转的分录呢?
老师您好!用友每月做账步骤是先录凭证然后到什么再到什么呢?
老师,12月份月底所有分录做完后,审核凭证后,然后过账,再结转损益审核 、过账就结束了吗
老师你好,请问每月录完凭证,月末是不是就做结转增值税,计提附加税,结转成本,结转损益就可以了?
老师,我想问一下,8.23号,也就是当月开了一张电子普票,发现货物名称写错了,我现在想要红冲这张发票,再重新开一张正确的,咋操作?操作步骤和流程可以写一下吗?谢谢!
您好老师,这个表格应该是民间非盈利机构的。请问,是要资产=负债➕净资产是吧,那非限定资产是那个数字来的呢,我们这个机构没有收入。有点费用。
生产型企业首次想要退税,具体流程以及准备材料是什么
出口报关成交方式cif, 那运费是美元保费是人民币,分别分摊到报关单上的多个产品上吗?按照美元金额分摊?
收到打款认证费计入?
老师好~咨询下,个体工商户开具的发票,有效力吗?我们是一般纳税人,对方是个体工商户~对方给我们开票了~
你好老师,养殖企业因牛羊病死从保险公司取得的牛羊理赔款需要缴纳企业所得税吗?有政策吗?
老师你好,这个题的资料三中的律师费的分录应该怎么做?能计入投资收益的借方吗?谢谢
个体户1至6月个税没有报如何补报,逾期罚款怎么处理
老师,公司清完税了,对方没开过来的发票还能开出来嘛?
一般是录完所有凭证包括(结转计提税金),然后过账,再结转损益,再过账,最后结账
老师,计提税金是?比如我现在做1月份的账,计提1月份产生的税金,如果销项大于进项,分录怎么做呀? 23号前扣款后,下个月做分录:应交税费-未交增值税,贷银行存款对吗?
老师,上面说的结转计提税金是,结转本期的增值税,计提什么呢
两种做法,一种是销项进项有余额,直接做一笔结转应交未交增值税 借应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费未交增值税 另一种,销项进项无余额,先将进项销项都转入转出未交增值税,再从转出未交增值税计入未交增值税
如果销项大于进项: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)两者差额 以上是结转是吧? (还需要做下面这个分录吗? 借:应交税费--应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税)
要的,后面那个分录是转出未交增值税必须做的,第一个可做可不做
哦哦,那支付后,我下个月的分录是: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师对吗,这个就是结转对吧,那我计提,需要计提哪些啊
对的支付分录没错,理论上都要计提增值税附加,水利,工会,残保金印花税。建议去电子税务局查看企业核定了那些税种。实操中大部分会计只计提附加税
附加税每期末也要计提吗,那分录是什么样的呀老师
你好 借营业税金及附加(附加明细) 贷应交税费(附加明细)