一般纳税人的是的 一般先结转成本,然后再结转税款,计提其他的税款,最后结转损益

老师,我把本月的业务全部登记完毕之后,是不是应该做结转本月增值税,计提税金及附加,月末结转这些处理
老师,计提税金的时候,为什么未交增值税最后不用结转损益,附加税费那些就会结转损益?是因为我计提附加税时用了费用类科目?
计提增值税就是结转吗?四月份留抵退税结转了一下,他不能四月份结转了,六月份就不做了?结转每个月做吗 老师
老师,月末做税,结转增值税和计提附加税,如果两费是免的,我还用计提两费吗?还用做分录处理吗?还是直接可以不做了,就做城建税就可以了啊?
你好,老师,用财务软件做记账凭证,期末是不是就不用写记账凭证来结转费用、收入、成本、利润、折旧和增值税、工资等,直接点财务软件期末结转就自动结转啦,还是需要填写记账凭证来结转呢?
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
计提税款可以在次月做吗?缴纳之前计提
根据权责发生制。最好是在当月。