同学:你好,货到而发票未到,按支付价款入账。
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
借:库存商品20 贷:预付账款20
借:库存商品20 贷:预付账款4万 应付账款—暂估入库16万,次月红冲,借:库存商品 应交进项税 贷:预付账款4万 应付账款16万 这样可以吗
同学:你好,可以 预付账款和应付账款在实际工作中以通用,用一个科目就可以。
好的,领导让先走预付账款科目,尾款走应付及预付科目
好的,同学,祝你工作顺利。