您好,大于300万就需要按照25%缴纳了,最好别超过

如果汇算清缴后调增后,企业所得税年度纳税申报表里面的第六项应纳税所得额大于300万怎么办。或者调减小于300万怎么办?
老师您好,2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万,2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万,以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误,需要调增缴税,弥补的亏损额按300弥补?还是按300减10弥补?
请问季度申报企业所得税的时候属于小微企业享受5%所得税率,汇算清缴后纳税调增,应纳税所得额超过300万变成非小微企业,那样是不是会税率提高到25%补缴企业所得税?
我司属于小微企业,年应纳税所得额超过100万不超过300万,请问纳税申报表里13栏减免所得税额是怎么计算的呢?
个人独资企业,生产经营所得税汇算清缴,由于去年给投资人申报了工资,汇算清缴按申报金额调增,那投资者减除费用的六万能填在这里面吗?这会导致他综合所得汇算清缴的时候没有六万的额度重新计税吗?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
这怎么提前控制
就是说,提前就把净利润的数据大概给定了
啥时候定合适。提前几个月,还是提前几个季度?
大概就是提前两个月就行
如果不要让他超过300万,净利润控制到大概哪个数
为啥是控制利润表的净利润,而不是控制利润表的利润总额呢
利润总额减去所得税才是净利润,大概就是控制到240左右
老师,再问你一个问题。例如,我现在手里拿着企业所得税预缴申报表第三季度的表,由于它只有本年累计数,这个13行,减:减免所得税额,是怎么填的?假设实际利润本年累计数是200 ,是根据实际利润额100✘22.5%+100✘15%=37.5。这是第13行,减免所得税额的本年累计数吗。
对的是这个意思的
可是像这样本年累计计算出来的本期应补所得税额 和 单个一个季度算出来的本期应所得税额 不一样啊
因为本年累计3个季度加起来的应纳税所得额数有可能大于100万。尔要是这三个季度,单独另算,这三个单独金额有不会超过100万的情况,那么减免税额计算出来的数额就不一样了啊?
因为是一个累计数,所以是一样的
不一样啊,例如前三个季度的,利润总额分别是,80 40 80 。单独算每个月的减免所得额,是分别一个数,要是按本年累计数作为计税依据,三个季度加起来是200了,200万再算减免所得税额,就是数不一样了,
应该是算法不一样,明天再看一下吧