您好,会的,因为不满足小微企业条件就没有优惠了

小型微利企业只有到年度汇算清缴才知道是不是属于小型微利企业,那在季度缴纳所得税时都是按正常的缴纳吗?所谓的小型微利企业所得税优惠政策只有在汇算清缴时才可以享受是吗?
老师,您好!根据2022年13号公告,小型微利企业应纳税所得额超过100万且小于300万时,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即最终企业所得税率为5%,那应纳税所得额不超过100万的最终企业所得税率是多少?盼复!
老师你好,2022年 企业所得税小微企业,应纳所得税额小于100万,按照2.5%算,2023年不减半了,税率按5%,那请问2022年企业所得税汇算清缴的时候,企业所得税是按2.5%还是5%呢
如果A企业在汇算22年所得税时,应纳税所得额超过100万,则不属于小型微利企业,22年企业所得税不享受优惠政策。那么,如果在23年1季度,该公司人员不超过300人,资产总额不超5000万,应纳税所得额为5万,则预缴所得税时,可否享受小型微利企业 所得税优惠。
请问季度申报企业所得税的时候属于小微企业享受5%所得税率,汇算清缴后纳税调增,应纳税所得额超过300万变成非小微企业,那样是不是会税率提高到25%补缴企业所得税?
只写了分录,借:管理费用 业务招待费 贷:库存现金,因为是小企业,只有3个人的公司,汇算时调增,交了所得税,其实就是老板请吃饭了
老师,中小企业能计提坏账准备吗
2021年度有8万费用没有发票也入账了,现在怎么办呢?
老师,想年底再缴纳企业所得税,平时暂估些成本可以吗
我们是非营利企业,去年从Q1开始资产总额就填多了,万为单位,填了总额,导致填多了,今年才发现,没有税,但是现在只能改最新一季的企业所得税申报表,年报还未报,我是只改最近一季的申报表还是需要改去年全年的表
不征税收入专款专用,怎么报财务报表及季度企业所得税
老师好,我们是销售方,多年前给购方开了一张纸质专票,对方一直没抵扣,现在对方这张发票找不到了 要我方红冲发票,在重新开具。我方要求,对方税务局出具一张发票遗失证明,加遗失当盖好公章的情况说明,我方收到后在红冲发票,重新开具蓝字发票。这流程有没有问题
老师,我司(服装公司)给其他公司做委托加工,有洗水费2元,加工费5元,还去另外公司买布料10元,发出物资做账的话是不是 借委托加工物资-服装17元 贷委托加工物资-加工费2元 委托加工物资-洗水费5元 原材料-布料10元 收回服装 借库存商品-服装17 贷委托加工物资-服装17元 结转成本 借主营业务成本17 贷库存商品17 这样做可以吗 借委托加工
请问老师,增值税申报时,进项税转出那栏25年有数据,会结转到26年来吗?
社保基数算25年个税平均数,要包括年终奖吗
同理,一开始是非小微企业,汇算清缴后纳税调减变小微企业了,是不是税率从25%变5%,享受所得税退税?
您好,理论是这样的,但从非小微变成小微不太可能了吧(资产变少人变少,这是不是感觉公司经营不行啊) 小微企业是指从事我国未限制或禁止的行业,且符合年应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元三个条件的企业,因此称为小微企业。
我的想法是原先应纳税所得额超过300万,汇算清缴纳税调减后低于300万,这样就符合小微了,这样不知行不行?
您好,但我们的资产啊人员啊要一起满足了,真的满足是可以的
嗯嗯,我想的是一开始人数资产都属于小微标准,就应纳税所得额不满足,属于非小微,等汇算清缴后应纳税所得额减少,低于300万,这样就属于小微了,这样就可以的吧?
您好,这样可以的,可以享受优惠
谢谢,还有问一下,如果属于去年的收入,去年没开票,今年还能开免税发票吗?
您好,今年开票就是按今年的政策了,我们要跟税务说这是去年的收入,可不行啊,我们延迟交税了,虽然是免税的