一般纳税人如果需要缴纳的,需要结转借应交税费,应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

老师,期末需要把增值税销项税结转吗?
老师,没期末结转增值税,那需要计提增值税吗
老师,增值税结转可以年末一起合计结转吗?每月就做需要交的税额计提?
老师: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 这笔分录的摘要应该是叫“期末结转增值税”,而不是叫“期末计提增值税”吧?
老师,请问电脑账,增值税期末结转需要手动结转吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
嗯,就做这笔结转是吧,这个结转就是计提的意思吧,每期末需要计提哪些啊
你好,对的是的,除了增值税的,其他的都可以计提,比如附加税,房产税,土地使用税, 印花税计提不计提都可以的,如果按月申报的话,建议还是计提。 企业所得税如果按季度申报的,按季度来计提。
工资需要计提 折旧分摊需要按月做。
电子税务局看需要缴纳哪些税,里面有的基本要计提,没有的不用计提也不用缴纳是吧,比如工会经费
这些税计提是:借,税金及附加,贷,应交?
你好,对的是的,在电子税务局首页搜税种认定工会经费的需要计提。
公司十多年都没有交过这个呢老师
没有缴纳的,不需要做。
那老师那些计提的附加税,下月缴纳后的会计分录是?
借应交税费城建税,地方教育教育附加贷,银行存款。
老师,我不做计提,支付了直接做一笔有什么影响呢
你好分录是怎么做的?
借:应交税费 贷,银存啊
你好,那你的应交税费一直有余额啦。
那计提和支付,分别做分录 应交税费就平了吗,什么原理呢老师
借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款 附加税的分录。
所有计提和支付的金额要保持一致吧,否则账面上平不了是吧
好对的是的,需要一致的。