你好,那你认证的时候少认证一部分就可以的。

老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
老师问下,那个如果说真实的业务存在,但是进项票比较多,纳税达不到行业税负率了,这个怎么办
老师你好,我公司是做电商行业的,在双11和双12还有年底的时候这个业务量比较大,但是进项发票不能及时的开出来,这个时候就会缴增值税比较多,这样这个税负率会不会比较高,有什么影响吗
公司在什么情况下一定要进行增资,就是,如果我们的实缴金额没有达到那个注册资本上面的那个金额的话,但是我公司的资产已经有比较多了,需不需要去增资?就是我们公司不是有那个名下有车,然后现在又扩大店面,装修这方面一弄的话,到时候就需要几100多万,但是我们公司都是贷款的,贷款去进行的这些项目,你说到这个需不需要去增资。
老师你好,我是出口生产企业,如果我每个月都申请退税的话那认证的进项都比销项多才涉及退税,那我领用材料结转成本也只是做到85%,那常年累计库存的材料就会越来越多呀,要怎么办呢?如下图我按税负率7.6%算的话,要认证这么多
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
考虑下税负认证发票的。
那税负率是必须遵守的吗,实际就是超支了呢,也得交吗
你好,对的是的,如果太低的话,税务局那边会有预警,要求你们单位自查。
电子专票的冲红是必须开红字信息表吗再开负数发票吗
对的是的,是这么做的。