您好,借:应交税税费-应交增值税1 贷 :营业外收入 1 就可以啦

老师,请问一下,我们是小规模纳税人,做会计账时,比如。借:库存现金或银行存款200,贷:主营业收入:198 应交增值税:2。年底了,这个应交增值税要结转到哪里去?
老师,就是小规模纳税人开了普票,记账借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税后,怎么计提增值税,后面没有到30万免税呀?
小规模纳税人,小微企业2年是开发票免税的,我这边这个月比如收到1000元收入 还需要做借:银行存款1000 主营业务收入970 贷 应交税费-应交增值税30? 吗? 那免税的分录怎么做? 问题2:申报增值税报表的时候,这个免税销售额这一栏是填1000还是970?
请问下老师 就是我不是小规模纳税人 吗 我这边做账了,比如 借银行存款 100 主营业务收入99 应交税税费-应交增值税1 但是我这个1元没有交,因为没有达到30万是免增值税的 那这个要怎么结转呢
请问,小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗?我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税(小规模纳税人)这个科目月底需要结转吗,或做什么处理吗。还是说就完事了? 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税(小规模纳税人)0.99
公司购买的京东E卡用于赠送客户怎么记账?
平安银行立减金计入管理费用办公费还是计入财务费用手续费
老师,想问下电商平台的收入如何确定,比如商品原价100元,使用平台10元优惠劵,那卖家收入应该如何确定?
如果土地摊销时,地面上有在建工程,此时的土地摊销额是直接计入在建工程吗?
公司每个月的餐费,金额在300-500之间,每月金额不等,实际是公司内部买菜阿姨自己买菜做饭的费用,要合规报销的话,要怎么报账。
老师好,请问报销内容是买菜招待客人,给的发票是其他食品*食品,可以报销吗
企业申请到的国家装修补贴,是已经装修完,然后提交的,如果后期收到装修补贴款600万,怎么入账,是否可以分摊入账
请问老师,我们公司是小规模,由于之前会计疏忽,有一些成本票不合规定,我清理了一下,因为之前账目已经结账了,我也不想返回去调整,我可不可以在明年汇算清缴时,把这部分成本统一纳税调整,在会计账面上不做处理
老师您好,请问长期待摊费用与低值易耗品的摊销是什么意思呀?
受益人备案截止什么时候