你好,正常你再开发票之前就要办理,你现在是晚了,然后呢,你跟税务局沟通一下吧,有的税务局严格要求的话,会让你作废发票重新办理,办理完之后再开发票。
老师请问一下我们是建筑行业,现在要跨区域。合同已经签了,9月也收到对方的预付款了,但是我们没有开票给对方。请问老师我们9月需要做预缴吗?
老师,请问一下,跨区域劳务,现在已经完工了,我们也开专票给对方,但没有办理跨区域涉税事项报告,请问要如何处理
请问老师,我建筑项目异地施工,涉税的具体办理流程是什么?比如第一步是先跨区域涉税事项报告,第二步跨区域涉税事项报验,第三步预缴税款,第四步开具发票………能麻烦特别了解的老师详细说一下吗?
老师你好,我想问一下跨区域涉税事项报告之前已经申请延期了,工程还没有完,还可以再一次延期吗?
我们接了一个本地公司的劳务分包,工程地点在外地,我们也需要办理外经证吗,但是我填跨区域涉税事项报告的时候经营方式只有两种选择,一个是建筑安装,一个是装修装饰,没有建筑劳务怎么处理
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
老师,税控280的发票,开票日期是2025年6月18日,发票备注:服务期限是2025年8月16至2026年8月16日,我抵扣280什么时间抵扣,开票日期2025年6月抵扣?还是2025年8月抵扣?
公司销售文学图书套餐1000元,原来是1000元享受免税开销售发票。 后来发现公司是买图书赠送服务,图书售价100元,服务就是900元税率是6%这种情况,现在该怎么开发票的合适?
货款是个人支付到公账的, 开票是开给公司的抬头, 做账怎么做?
如何检验会计软件做账是否正确呢
你好老师,我们单位发放完工资,在做结转,为什么要结转,都什么科目需要结转,结转这个概念我还不是很明白,帮我分析解释一下,谢谢!
老师,预付账款对应的科目是什么?
老师好:咨询下,装修款7月开始摊销,但是目前尾款还未支付。正常处理应该是6月先计入长期待摊费用,挂账往来款。这张凭证的摘要一般怎么写,暂估费用?金额是确定的。
我学信网显示预计2025年7月1日毕业,现在报名不行,有没有哪个省份现在不用审核,拿证书时候再审核的