你好! 借:相关费用科目 贷:其他应收款

老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
请问老师,我单位有如下账务该怎么处理:2017年用财政存款(基本户)账户资金借款1万元,当时记,借:其他应收款,贷:银行存款(基本户),该账户已于2017年年底销户,2022年1月用相关发票核销此借款,该怎么记账?
1.案例-1:某企业2021年9月30日,会计人员在结账之前编制如下的试算平衡表,由于存在记账、过账等方面的错误,导致该试算平衡表不平:结账前试算平衡表2021年9月30日单位:元账户名称借方贷方库存现金14400银行存款504000应收账款684000库存商品216000固定资产648000应付账款479880实收资本1620000主营业务收入846000管理费用781200合计28476002945880企业财务人员经过核对账簿记录,发现以下错误:(1)企业除购一台设备(不考虑增值税)价值61200元,当即交付使用,会计分录:借:管理费用61200贷:应付账款61200(2)企业收回欠款100800元存入银行:会计分录:借:银行存款117000贷:应收账款117000(3)企业用银行存款46800元偿还所欠应付账款,过账时误将“应付账款”的借方过到贷方,并且金额误记为37080元(4)企业用现金支付办公用品费5400元,过账时误将“库存现金”的贷方记为借方5400元(5)本月发生的工资费用中有10800
某企业2022年10月份各账户.期初余额如下(金额单位:元):银行存款(借方)100000(贷方)200000原材料(借方)200000方)800000固定资产(借方)]00000资产合.计1000000负应付账款实收资本(贷负债和所有者权益合计1000000该企业4月份发生下列经济业务:(假设不考虑增值税)1)购进原材料20000元,已验收入序,货款尚未支付.2)收到投资者投入资本300000元,在入银行存款尸。)购入机器设备,价款100000元,当即以银行存款支付.Q)用银行存款0000元偿还应付账款。要求:1.根据所给经济业务编写会计分汞·2.根据给出期初余额的账户开设并登记有关总分类账户(开设I”形账户).T形账户怎么写,T型账户怎么写,我要T形账户
某事业单位开展专业业务活动,20X9年6月1日收到专项事业性收费100000元,款项已存入银行,此款项应纳入财政专户管理,按规定需上缴财政专户。月末,该事业单位将本月收到的费用全额上缴财政专户。7月20日收到开户银行通知,申请财政专户核拨的基本经费100000元已经到账。请编制该业务的会计分录。尽快啊老师
老师,你好,因为项目距离的原因,如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来,附在凭证后面,但是不使用原件,这样是可以吗?
快递代理公司,面单充值,快递员都要在微信上交钱,这又是什么情况?我们自己会在快递系统里买面单,快递员又在微信上给钱,让我们给他充单号,充多少个。这里面我们公司是不是赚差价?谢谢你了
老师:小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少?
老师,26年新注册的公司是不是不用报工商年报?
快递代理公司,中转费是公司的收入还是支出?谢谢你了
快递代理公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
个人所得只有2万多 需要下载个人所得税app汇算清缴吗???
快递代理记账公司都有哪些收入,有哪些支出?分别用大白话解释一下,谢谢了
老师您好,公司2022年注册下来一直没有什么业务,所以一直没有申请发票,但这家公司是老板名下另一家公司的股东,所以之前给那家公司打过投资款95500,后面好像2025年那里公司注销了,但这个投资款一直挂着,这个款也是法人个人卡转到公户相当于借法人款的,加上有付一些代账费用,办公室租用费,法人名下挂有11万,现在需要注销,要怎么处理这些数据?
请问会计可以做几个公司吗?
请问老师,我们是行政单位,借记:业务活动费用,可以吗?
可以的,可以这样做分录的。
好的,谢谢老师。
不客气,满意请给我五星好评,谢谢!