你好,同学 没有涉及损益科目的调整,需要做调整的直接做相反分录就行
老师 想咨询一下 比如 借其他应收款 贷 银行 现在我想冲其他应收款 是不是 借应付账款 贷其他应收款啊
老师好!我公司应该员工,其他应收款借方余额140000元 ,其他应付款贷方余额2600元,怎么调整一下呢?
您好,我想咨询一下,我有个账务其他应收款出现借方余额一千多万吧,为啥后面要调入其他应付款借方余额呢
老师,咨询一下,我公司老板 其他应收款借方余额15090000 其他应付款贷方11153329.65 想统一改为其他应付款,改怎么做分录
老师好,请问老板其他应收款贷方余额转入其他应付款,分录为:借:其他应收款-老板 贷:其他应付款-老板,对吗
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
我是这样改的,借 其他应收款15090000 贷 其他应付款1509000,这样改对吗
你好,同学 是这样的分录