你好,学员,这个只能计入费用了,学员

老师,请问充电桩主体工程50万入固定资产,后续又发生了0.1万结算审计费,0.1万入的在建工程问0.1万如何转固定资产,并在模块中折旧?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
请问,在建工程1000万,已经转成固定资产了,结果又来了接工程款的50万,该怎么做这50万?
停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?
停车场主体由亊业单位建设的,交给甲公司管理运营,现甲公司改造路面25万,做在建工程科目,绿化50万做在建工程科目,监控设备1万,做在建工程,在建工程已经完工,这如何结转固定资产?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师您好。我想问一下期初银行录的是50 实际是70,账实不符,我改怎么调整
老师,我们是人力资源公司,专管员说我们项目上外派的人员属于我们公司的员工,应该缴纳残保金,这些人需要缴纳吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
公司有名新入职员工先缴纳了社保还未付工资? 直接社保入账
老师,客户在我们天猫店铺购买产品,申请七天无理由退货退款,但是我们扣除了运费和折损费,扣除的这部分该怎么开发票,账务怎么处理
老师,应交税费期末余额贷方跟实际应缴纳不一致,可以调整吗?怎么调整?
老师好,福利费的扣除金额是应发工资总额的14%.包括个人的社保和公积金,也就是每个月计提的工资
老师,请问有限责任公司自然人股东退股减资的账务处理?(退股金额大于出资金额)
老师好,客户欠我们款,可以对方想通过发放民工工资的方式还款给我们。这个能操作吗?有些啥风险在里面呢?
记管理费用还是制造费用呢?修建厂房的
记管理费用,学员,这个
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,学员