你好,最好是做账务处理,红冲你的收入,然后再做正数收入。

机动车统一发票,不能作废只能重开,因此开错而开具的一正一负两张发票也要做账务处理吗?
老师机动车销售统一发票开错了,然后负数开具了一张出来,在重新开具的时候弹出当前车辆类型同商品编码库中名称不一致或不存在该怎么处理
请问一下老师,这个增值税专票包括机动车销售统一发票,但是老师在讲课的时候也说了对于一般纳税人要求开专票的同时可以开具专票和机动车销售统一发票,那我是不是可以这样理解啊老师,就是如果可以开两张的话那是不是重复征税了呢?因为一张专票,一张机动车销售统一发票这不就是两次了吗?
老师您好,本月开错两张机动车销售统一发票,又开了两张负数发票,这四张发票要怎么处理,用不用在电子税务局确认
使用全电发票后,发票开错了就作废不了,只能开具负数发票红冲,请问入账时候,是否也要将这张蓝字和红冲的发票一起入账?可以不入吗?
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
老师,将企业不同的职能作用拆分到不同的主体?这在税务筹划方面有什么用?喜欢开个体户是目的?为了个税减免?
老师,退休人员的退休金和退休之后又找的工作挣的钱,要放到一起交个税吗?
网站域名费用收到软件服务费发票入什么科目合适?详细说说
电子税务局查季度申报表怎么查,路径告知一下