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你好老师,我去年暂估了一笔费用13000,今年年初来了专票,实际金额是10000,进项税额为3000,我把去年暂估的费用红冲掉了,从新做了一笔分录 借:以前年度损益调整10000 进项税额3000 贷:应付账款 然后结转损益的时候做分录为: 借:以前年度损益调整3000 贷:利润分配-未分配利润3000 (老师这进项税为什么要进入以前年度损益调整呢?最后不是在当年可以抵扣掉的吗)

2022-02-16 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-16 14:12

进项税额不需要进入以前年度损益

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快账用户2762 追问 2022-02-16 14:15

老师最后转入未分配利润的是哪一笔呢

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快账用户2762 追问 2022-02-16 14:16

老师做了第一笔分录后我该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-02-16 15:51

借:利润分配-未分配利润 10000 贷:以前年度损益调整 10000

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快账用户2762 追问 2022-02-16 16:15

老师以前年度损益调整在借方表示费用增加,收入减少;在贷方表示费用减少,收入增加;不管在哪放最后都转入到相反方向为利润分配-未分配利润哈

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齐红老师 解答 2022-02-16 16:25

是的,转入相反的方向

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快账用户2762 追问 2022-02-16 16:58

谢谢老师明白了

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齐红老师 解答 2022-02-16 17:38

不用谢。明白就好。祝你学习愉快

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进项税额不需要进入以前年度损益
2022-02-16
 你好   意思去年的 成本实际没有发生 你要去红冲成本处理 ?    
2021-01-13
你好,您之前分录是怎么暂估的
2021-07-02
借:在建工程 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这个做完就没有了
2021-09-16
同学你好 多做了一个 第三个没必要
2021-09-16
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