不用的,借税金及附加,贷银行存款。
印花税需要计提吗?怎么做会计分录
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印花税需要计提吗?印花税支付的分录计提的分录怎么做?
为什么加计抵扣的进项税要放在其他收益里面呢?
考中级会计,从事财务统计行业的能报考吗?能开这个工作证明吗? ,就是财务统计工作证明可以吗?
老师,收到出口货款人民币10万,出口退税和开票跟收到美元做法一样吗
请问,2个客户共同买一台设备,平分金额,要开2张发票,发票数量写0.5还是都写1呢
我们是小规模每个季度大概有四十万的应纳税所得额 前两季度有弥补以前年度亏损 如果减掉以前年度亏损是达不到100万的 不减的话要超100万了就要按10%~20%了吗
一般纳税人企业所得税是按月缴纳还是按季缴纳
老师好, 建筑用石料加工企业 销售石料,有材料费和运输费,请问老师运输费计入成本还是销售费用,比如总货款10万,材料8万,运费2万,额度比较大的运费?
小规模纳税人申请成为一般纳税人需要的步骤和资料
你好 老师 请问这道题的解析为什么是1/2 而不是1/3呢 包含2022年不是三年吗
向个人借款支付的利息可以入账吗
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
计提个人所所得税是借应付职工薪酬还是应付工资啊
你好 应付职工薪酬。
计提个人所所得税是借应付职工薪酬还是管理费用工资啊
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行存款。
还有就是我做分录的时候,增值税是直接写借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款吗
好,一般纳税人还是小规模的。
一般纳税人
每个月可能会有加计抵减和进项税
你好,借应交税费,未交增值税贷银行存款。
假如销项税是20 进项是5 加计抵扣是0.5我要怎么做分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税20减去5 加计扣除的自己单独做借应交税费、增值税加计扣除贷营业外收入借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
借转出未交增值税金额是用哪个?
你好,应交税费应交增值税转出未交增值税,它就是一个科目。
问,这个意思就相当于进项是哪一个科目?应交税费应交增值税进项。
感觉好复杂啊
转出未交增值税,它就是一个结转,需要缴纳增值税的一个科目,相当于是一个过渡的。
不可以直接做借已交税金 贷银行存款是吧
不可以的,这个已交税金是当月缴纳当月的,你们都是当月缴纳上一个月的。