不用的,借税金及附加,贷银行存款。

印花税需要计提吗?怎么做会计分录
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印花税需要计提吗?印花税支付的分录计提的分录怎么做?
老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方才说要开发票了,我该怎么做账?怎么报税处理?
老师,请问一下个体户工商年报为什么输了验证码却收不到这个验证码的号呢?(朴老师)
资产减值损失是损益类的什么科目
朴老师,如果我司请的兼职,给的费用低于 500,要申报个税吗?要开发票吗?
老师,那个淘宝平台扣的那个平台佣金还有那个把货发给客户手上的运费这些到底是做销售费用,还是说做主营业务成本啊
工人一月入职,一直没法工资11月给做了工资18000.剩下40000可以12 月份一次性报吗
老师好,个体工商户查账征收,季度开票不超过30万,月度开票不超10万,增值税不用交了,经营所得交税比例是多少,个人专项附加扣除在季度填报时可以算进去吗
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
出口报关单号是退税联上的海关编号吗?
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
计提个人所所得税是借应付职工薪酬还是应付工资啊
你好 应付职工薪酬。
计提个人所所得税是借应付职工薪酬还是管理费用工资啊
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行存款。
还有就是我做分录的时候,增值税是直接写借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款吗
好,一般纳税人还是小规模的。
一般纳税人
每个月可能会有加计抵减和进项税
你好,借应交税费,未交增值税贷银行存款。
假如销项税是20 进项是5 加计抵扣是0.5我要怎么做分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费未交增值税20减去5 加计扣除的自己单独做借应交税费、增值税加计扣除贷营业外收入借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
借转出未交增值税金额是用哪个?
你好,应交税费应交增值税转出未交增值税,它就是一个科目。
问,这个意思就相当于进项是哪一个科目?应交税费应交增值税进项。
感觉好复杂啊
转出未交增值税,它就是一个结转,需要缴纳增值税的一个科目,相当于是一个过渡的。
不可以直接做借已交税金 贷银行存款是吧
不可以的,这个已交税金是当月缴纳当月的,你们都是当月缴纳上一个月的。