你好,这里减免的所得税=1458543.62*25%—100万*2.5%—458543.62*10%
老师那台球俱乐部基本没有啥发票,投入都是一次投入的,是不是就得增值税比较多,像这种以公司成了的俱乐部可以核定吗
2024工商年报社保部分,单位缴费基数是否包括2024年年审补差部分,如果2024养老年审在2025年1月退费,要含这部分吗
请问 所属期3月份增值税 4月份未缴纳 5月份才缴纳入库,请问 现在申报所属期4月份申报表时,本期缴纳上期应缴税额 行 是否填写5月份缴纳的3月份的入库增值税税额?
老师民间非营利组织会计制度 企业所得税如何做账 入其他费用会影响当年的利润吗
您好老师,我想问一下,刚才税务来我们公司出口退税首单核实,他给提了几个问题,1.房租水电费只有收据,没有发票,2.没有工资花名册和银行转账凭证,因为我们2024年业务很少,没有发工资,这种情况我应该怎么和税务沟通?现场已经解释了,但是他还让记下来,是需要写情况说明吗还是怎么着?
请问员工手机上已采集专项附加,会计在每月申报个税的时候,累计继续教育和累计赡养老人还是手动填入吗?
老师,系统计划成本法与实际成本核算的时候有什么区别,用材料采购科目的话后期要怎么处理,转入原材料吗
四月开完票已入账,收入冲的预收款。那么红冲分录写借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数吗,重开的分录写正数吗
老师 员工的体检费可以报销吗
请问老师,水资源税改成,不征增资税自来水了吗?
好的,请问本期应补退税为什么零啊?
你好,因为(减免的所得税%2B本年累计预缴所得税)大于没有减免之前的应纳税额,所以本期应补退税为零
减免所得税金额:293781.55+预交金额:95496.87等于389278.42大于应交税金364635.91 不应该是退税的吗
你好,这种过程是退税,所以本期应补退税是0啊
我还是不明白,这种情况不应该补税了!不是退税吗?为什么金额是0呢
你好,(减免的所得税%2B本年累计预缴所得税)大于没有减免之前的应纳税额,才需要补税。 都有退税了,哪来的税款需要缴纳呢