你好增值税可以抵扣的。

老师,公司是14年成立的,14-19年都是小规模,20年开始成为一般纳税人,20年没有开发票,21年开了全部发票都是信息服务类的发票,请问21年可以进行进项的税额的加计抵减吗?
单位20年是小规模纳税人,当时欠进项发票,后于21年补入,21年已成为一般纳税人,补入的20年的欠票部分可以抵扣21年进项税吗?
请问我们是20年成立的公司,一直在正常报税,正常经营,今年23年4月份我们申请成为一般纳税人,请问之前小规模纳税人期间开进的发票在系统里查出来,从21年4月起就有,现在能不能勾选抵扣21年到23年3月份小规模期间的进项专用发票
老师:我现在是小规模纳税人,到今年5月就是一般纳税人了,那在前期小规模纳税人时候开的进项税发票,如果当时没有入账这些进项税发票,等到后面变为一般纳税人可不可以抵扣
老师好,问下,小规模,半年后转一般纳税人。然后现在收到的专票进项可以先做入待抵扣。半年后做抵扣可以吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录