你好 21年几月份开始有收入
一般纳税人现代服务适用增值税进项税加计抵减,本期申报可以直接申报,19年四月至20年八月增值税加急抵减税额吗?因为19年四月至20年八月之前是没有进行加急抵减计提的,这个月开始计提用于理解是否可行?。
我公司原来是小规模纳税人 ,2020年9月14日购进五台设备,发票日期也是2020年9月14日,9月20日公司升为一般纳税人,老师请问:这五台设备的进项能否抵扣?需不需要作废发票 开9月20日以后的日子?
老师我公司是运输公司 21年七月由小规模变成一般纳税人 21年七月取得的通行日期为20年11月的过桥费发票 可以抵扣七月份的进项税额么
老师,公司是14年成立的,14-19年都是小规模,20年开始成为一般纳税人,20年没有开发票,21年开了全部发票都是信息服务类的发票,请问21年可以进行进项的税额的加计抵减吗?
单位20年是小规模纳税人,当时欠进项发票,后于21年补入,21年已成为一般纳税人,补入的20年的欠票部分可以抵扣21年进项税吗?
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
老师好!换电脑了,自然人电子税务局扣缴端数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师好,我们八月份要转成一般纳税人,还有五十多万的库存商品,怎么处理了,可以退货处理吗?
老师,传媒公司做活动属于他们的主营业务,做活动买的零食饮料日用品的专票可以拿来抵扣吗
老师,21年1月开始有收入
可以的 可以加计扣除 四月份开始 但是1-3月份可以补
好的,那我今天填写声明的时候适用年度写2021年,计算期起2021年1月,计算期止 2021年12月这样有问题吗?
可以的 可以的 可以的
好的,一般纳税人首次适用加计抵减政策是什么条件呢?
三个月四项服务收入大于总收入50%
好的,谢谢老师
不用客气 新年快乐
老师,不好意思,还有个问题,三个月四项服务收入大于总收入50%--是只要有三个月符合条件就可以吗?就算当年整年的数据四项服务小于总收入50%也是可以的吗?
是的 对的 可以的 可以