你好 21年几月份开始有收入

一般纳税人现代服务适用增值税进项税加计抵减,本期申报可以直接申报,19年四月至20年八月增值税加急抵减税额吗?因为19年四月至20年八月之前是没有进行加急抵减计提的,这个月开始计提用于理解是否可行?。
我公司原来是小规模纳税人 ,2020年9月14日购进五台设备,发票日期也是2020年9月14日,9月20日公司升为一般纳税人,老师请问:这五台设备的进项能否抵扣?需不需要作废发票 开9月20日以后的日子?
老师我公司是运输公司 21年七月由小规模变成一般纳税人 21年七月取得的通行日期为20年11月的过桥费发票 可以抵扣七月份的进项税额么
老师,公司是14年成立的,14-19年都是小规模,20年开始成为一般纳税人,20年没有开发票,21年开了全部发票都是信息服务类的发票,请问21年可以进行进项的税额的加计抵减吗?
单位20年是小规模纳税人,当时欠进项发票,后于21年补入,21年已成为一般纳税人,补入的20年的欠票部分可以抵扣21年进项税吗?
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
老师,21年1月开始有收入
可以的 可以加计扣除 四月份开始 但是1-3月份可以补
好的,那我今天填写声明的时候适用年度写2021年,计算期起2021年1月,计算期止 2021年12月这样有问题吗?
可以的 可以的 可以的
好的,一般纳税人首次适用加计抵减政策是什么条件呢?
三个月四项服务收入大于总收入50%
好的,谢谢老师
不用客气 新年快乐
老师,不好意思,还有个问题,三个月四项服务收入大于总收入50%--是只要有三个月符合条件就可以吗?就算当年整年的数据四项服务小于总收入50%也是可以的吗?
是的 对的 可以的 可以