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有留底的时候,增值税怎么做账

2022-02-16 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 21:40

您好,如果有留抵税额,如果应交税费是负数,重分类到其他流动资产

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快账用户5818 追问 2022-02-16 21:42

我指的是有留底的进项税,结转增值税的分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-02-16 21:46

留底不需要结转,销项大于进项才结转

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快账用户5818 追问 2022-02-16 22:49

借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值税—进账税额 留底时这笔分录也不需要做吗

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齐红老师 解答 2022-02-16 22:57

留底的是不需要的

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相关问题讨论
您好,如果有留抵税额,如果应交税费是负数,重分类到其他流动资产
2022-02-16
你好,增值税有留底税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-05-11
你好,你留底税额有单独做凭证吗?正常只需要根据实际缴纳的税额做下面的分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2024-04-02
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-06-08
你好,借:应交税费-增值税加计扣除 贷:营业外收入
2022-01-14
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