你好 借固定资产 贷应收账款 差额放在营业外收入或营业外支出

你好老师,我们公司借给别的公司钱,他们没钱还用他们的固定资产抵账,请问分录怎么写?
请问老师,别人帮我们公司去别的公司干活,不用付钱给他,别的公司给我们钱,我们也开了票。会有什么风险吗
你好..A公司把他们的一部分固定资产给我们用..我们B公司需要什么才能入固定资产
老师,您好,我们公司的洗衣机放在售后那里卖,给他们固定的价格,多出来的钱等于提成,这个我们怎么做账,分录怎么写
老师,好。用别的公司钱,还贷款了。之后又还给他们了。用了几天,给他们得资金使用费,怎么做账
在深圳地区,只在申报工作,一个月收多少费用?有没有在深圳的老师
老师,现在设备租赁的话,一般纳税人的话不带人员租赁税率是多少呢?
公司的员工餐费需要加入员工工资申报个税吗?
有一般计税也有简易计税,有共同的保险进项专票,一年也就几张共用专票,我当月要转出进项吗
个体工商户 查账征收 账上现金余额多 怎么处理 另 可以把现金转入其他应付款吗 要是转给法人 怎么做账
老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
那么老师这么操作的时候,需要提供什么凭证吗?
你要把对方固定资产能够证明价值的文件资料拿过来做账啊
购入固定资产的发票复印件可以作为凭证的吧!
你这个最好把他的原件拿过来
如果对方公司是以发票上的金额来抵账,但他们已经计提了一个月的折旧,我想知道他们的会计分录怎么做?
这个你只能找他们会计来问了