你好 借固定资产 贷应收账款 差额放在营业外收入或营业外支出
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
你好老师,我们公司借给别的公司钱,他们没钱还用他们的固定资产抵账,请问分录怎么写?
请问老师,别人帮我们公司去别的公司干活,不用付钱给他,别的公司给我们钱,我们也开了票。会有什么风险吗
你好..A公司把他们的一部分固定资产给我们用..我们B公司需要什么才能入固定资产
老师您好,之前本公司没钱买固定资产,是用别的公司钱买的,到固定资产记入到他们公司里,审计给查出来这样不行,让转到本公司,我这边怎么处理?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那么老师这么操作的时候,需要提供什么凭证吗?
你要把对方固定资产能够证明价值的文件资料拿过来做账啊
购入固定资产的发票复印件可以作为凭证的吧!
你这个最好把他的原件拿过来
如果对方公司是以发票上的金额来抵账,但他们已经计提了一个月的折旧,我想知道他们的会计分录怎么做?
这个你只能找他们会计来问了