你好,你所指的怎么处理,具体是什么方面该如何处理呢

去年盈利10万,提取法定盈余公积1万,今年亏损8万,法定盈余公积要怎么做?
公司第一年盈利提取了法定盈余公积,第二年公司亏损要注销,怎么处理
公司第一年亏损了130万,第二年利润表上的净利润是200万,那如何提取法定盈余公积
老师你好,我们公司2021年盈利提取了法定盈余公积金,2022年亏损了,要冲掉2021年的法定盈余公积金吗
第一年净利润为500万,第二年净利润为负200万,第三年净利润为30万,第一年有提盈余公积,第二年亏损没有提,第三年现在要提盈余公积吗?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
这个提取了盈余公积要做弥补亏损处理吗,现在公司要注销掉
你好,可以用提取的盈余公积来弥补亏损
那公司之前股东存进的经营周转用的资金,挂了其他应付款,现在公司要注销了,是要转实收资本吗
你好,经过全体股东同意,可以转为实收资本处理
那公司现在要注销,注销的时候账上就挂其他应付款股东,这样可以的吗
你好,注销的时候,其他应付款余额需要结平才是的
一个人股东的公司,那这样其他应付款股东就要转实收资本了对吗
你好,可以转为实收资本,如果不需要支付了也可以转到营业外收入
那做实收资本比较好,还是营业外收入比较好呢
你好,从纳税的角度,是实收资本比较 好
那银行账户上还有3千多块钱也需要清理掉吗
你好,你是指其他应付款还有3千多块?
不是,就是如果我其他应付款股东转了实收资本,银行存款账户上又还有3000多,这3000多块钱又要怎么处理
你好,银行存款账户上又还有3000多,分配给股东就是了
是清税之后直接分配给股东吗,清税申报表货币资金还有3000多块钱有没有问题
你好,是的。 清税申报表货币资金还有3000多块钱,是没有问题的
老师,那公司现在注销,法定盈余公积有正数金额,未分配利润负数,这样有问题吗
你好,有问题,需要用法定盈余公积来弥补亏损