借营业外支出贷银行存款可以直接做这个,这是个人承担的那一部分。
请问老师,已经离职员工要求补交社保赔偿,怎么做分录,员工自己承担了一部分,公司一部分,滞纳金由公司承担。
给员工补3个月社保,员工本应承担2000元,但是不从员工工资里扣除,全部由公司来承担。那怎么做分录呢?
给员工补3个月社保,员工本应承担2000元,但是不从员工工资里扣除,全部由公司来承担。那怎么做分录呢?要做到工资表里吗?
给员工补交了2021年9.10.11,3个月社保,员工已经不在公司,费用公司全部承担,怎么做分录
我公司因为人数较少按季度给员工交社保,现在按季度给社保局交费了,员工这个季度干了1个月就离职了,社保局不给退费,员工也不愿意承担这部分社保费。公司决定自己承担,现在分录怎么做呢
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
请问采购合同中,商品在最后的总价128000元,商家给优惠了,在总价后面写了优惠价120000元,到时候开票也是按12万元开票和付款,可以吗?
老师,六税两费的减免政策是从什么时候开始的?2022年的政策是什么?
21年买的车,车子16万,有8000残值,23年底折旧结束。申报24年年报,需要把残值折旧吗?还是本年折旧按0
资产负债表资本金是看那个数据?
你好老师,另一个新公司开票,怎么把之前的客户资料导入新公司
老师,图片是金蝶k3暂估入库的操作流程,金蝶星空云暂估入库的操作流程是怎么样的
老师 4月销项大于进项 月末怎么做增值税分录 和留抵税有关系吗
如果是企业承担的,借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
这个营业外支出却不允许抵扣。
借:管理费用(公司部分)4885.5 贷:应付职工薪酬。 4885.5 借:应付职工薪酬。 4885 5 借:营业外支出(个人) 1882.2 贷:银行存款 6767.7 是这样吗
对的是的,是这么做的。
因为是去年的,这个人又不做了,需不需要做以前年度损益调整
你好,用以前年度损益调整来做。
公司部分,个人部分,6767.7全部放到以前年度损益调整吗
对的是的是这么做的汇算清缴的时候,可以抵扣企业负担的那一部分,个人的那一部分不用调整,
借:以前年度损益调整6767.7 贷:银行存款。 6767.7(公司和个人部分合计) 那今年做2021年汇算清缴的时候要注意什么
蒜青椒的时候可以多抵扣企业负担的那一部分,其他的没有。