你这里之前有减值余额195 应该有的减值余额270 本期补提75就可以了
老师您好,这个题资料3的内容应转回那个跌价准备75,我不知道是应该是期末余额应该是为0吗?是因为他没有减值,所以把原来减值转回账面按零处理吗?
老师,该题存货账面价值190.可变现净值200,未减值,则之前计提的存货跌价准备不应该转回吗,还有商品卖出去了,得结转成本和存货跌价准备吧,这里没明白呢
老师,这个没看懂,不是该转回195,存货跌价的余额还剩75吗
老师,请问这个B两者之间的差额不应该是存货跌价准备的余额吗?为什么题说是应计提的存货跌价准备?若是期初有数字,这个不就不正确吗?
老师能解释一下,下面的分录吗?没看明白,还有结转存货跌价准备70,转回存货跌价准备30,都是怎么来的,不理解,请帮忙解释一下下,谢谢啦
A公司是一般纳税人,因政策的变更,目前A公司所在地划分为保税区,因A公司的财务核算问题,目前是做不了三账分离,也不能做退税,这种情况下应该怎么处理?目前海关有一个一般纳税人试点办理
分公司成立后银行开户了,税务登记还没有做,现在要注销掉,请问需要什么手续
老师,我们公司的工程项目,将劳务分包给另一个公司,这个的话,我需要对方除了签订合同,开具发票,还需要做些什么才合规
老师建筑公司可以这么开吗
查询开票税目大类是在哪里查?
如果我的其他应付款都有2到300万,要付股东钱,不用负了,我转营业外,会不会金额太大
您好~咨询下,腾讯会议会员费,员工用于报销,目前无发票,仅有收据,可以入账吗?
老师,应交城市维护建设税的科目余额调账,调哪里去比较合适?
老师 甲公司在广州 乙公司是甲公司的代理商; 乙公司在深圳, 甲公司有个员工想买深圳的社保,工资也可以走乙公司发,但是实际做的事是甲公司的,请问劳动合同怎么做合理?
老师,因公司生产质量原因,导致甲公司订单号120损失1000元,为弥补甲公司损失,我们公司少收甲公司订单号221货款1000元,请问老师,这1000元款怎么做账,会计分录怎么做
这个195是余额吗?不是销售后结转的吗
不好意思,看错了 你本期没有减值 那么也就是你之前减值余额需要做转出 之前余额270-转出的195
75才是余额对吧,那答案感觉有问题啊为什么转出的是75
因为就是你不应该有余额呀,因为没有简直,所以说你要把这个75的余额转出。
没能明白,之前是在贷方270,后来因为销售结转出去195,这个195应该在借方,最后应该剩的75在贷方才对吧,答案为什么是借方75
同学,存货跌价准备余额在借方 转出在贷方,她是备抵科目
余额在贷方,转出在借方吧?
借,资产减值损失 贷,存货跌价准备 贷方 转出相反处理
对啊195不是因为销售而结转的跌价吗?那余额应该在贷方才对啊
你之前270你转走195 还有75,转出,你图片给的是75转出分录