同学你好 对的 这个可以的

挂靠公司,被挂靠公司给开的发票是,建筑服务施工费,专票可以入账用吗?
被挂靠公司,收到挂靠公司给开的发票是,建筑服务施工费,专票可以入账用吗?
老师,你好,我们是建筑挂靠方,现在的日常办公用品采购都由员工垫支,发票开给被挂靠公司,这样的发票我们能给被挂靠公司做账抵扣企业所得税吗?
老师,建筑公司挂靠其他公司接到一项纯劳务工程,施工期间产生的人工费和模板等材料费是否都可以计入成本,开建筑服务*劳务费发票给被挂靠公司
老师挂靠公司是给被挂靠公司开工程服务发票吗
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
老师诊所的兼职医生的工资的工资是按工资薪金还是劳务报酬申报个税
老师,公司要改法人,需要出具验资报告,验资报告怎么出
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
施工费的话,我要入人材机的那个科目,施工费不是相当于分包?
同学你好 对的 是分包的
老师你好,分包发票这样子可以入账吗?挂靠关系的你确定?建筑行业你真的了解?分录可以给写下吗?工程施工下面明细科目,我着急问的
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
谢谢你啊!我问的是实质问题,挂靠的给的分包发票能不能用,有没有风险。这种笼统的分录大家都知道
同学你好 这个可以用的 只要分包方不转包就可以
好的,谢谢知道了。开了130万这样的票,想弄清楚点
同学你好 你们收到这个发票可以用 你们是总包就收分包建筑服务这种发票计入成本 你们如果是分包就收你们的分包方人材机的发票计入成本
好的,明白了,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢