你好,同学 借,库存商品 贷,主营业务成本或利润分配,未分配利润
老师,这个制造费用分录做错了,要怎么改过来?一改的话,库存商品、业务成本、本年利润都要调整了。这个去年的账,现在还能反结账吗?
老师,请问去年结转成本录成了借主营业务收入贷库存商品,现在年度汇算清缴应该怎么调整呢
老师,请问小企业会计准则去年多暂估了成本,今年把去年的那笔分录红冲借:主营业务成本红字,贷:库存商品红字,再做一笔正确的结转成本分录借:主营业务成本,贷:库存商品,但是未分配利润这一笔分录该怎么做啊
老师,去年财务多结转了库存商品到主营业务成本,今年想在年报更改过来,应该怎么调账,使用过小企业会计制度
老师请教一下,小企业会计准则下,跨年红冲收入发票,借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交——增值税(销)(红字)、那成本必须冲回吗? 我看了一下去年他们成本是直接进的主营业务成本,没通过库存商品结转到主营业务成本,我该怎么冲尼??
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
现在等于是跨年调整,应该怎么调整,报表又是怎么申报呢
准则,那你直接可以用主营业务成本这个科目,但如果说你不想影响本年的利润,你只有利润分配未分配利润这个项目。
调整这个科目后,年报是不是填写调整后的成本总额
是的,你在年报的时候,这个成本总金额就直接按照调整之后的金额申报。