同学,你好 恩,是的,抵扣联单独装订

翻看去年2021.12月份的账,记账凭证后面有一张抵扣联,抵扣联不都是单独装订抵扣的吗
老师,我问一个比较低级的问题,公司给客户开的发票,发票联和抵扣联给对方,我们的记账联附在记账凭证后面,如果对方收到两联时,发票联做进项附记账凭证后,那抵扣联怎么处理?是单独存放每月一归档吗?
电子专票没有抵扣联,抵扣是复印跟纸票的抵扣联装订在一起,还是不需要管,直接打一张附凭证后面
9月份来的票有部分未抵扣,要不要做账,如果做账记账联就放在9月份凭证里装订,那抵扣联放在10月份里这样可以吗
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
那如果抵扣联就在分录后面呢
同学,你好 那就是装订错误
申报表中的进项税额是830,这张830的专票可以放在分录后面吗? 在综合平台勾选了,就必须在申报表中的进项税额体现吗
同学,你好 发票需要放在凭证后面
我说的是申报表进项税额830,那这项抵扣联和发票联,我们会计都放在凭证后面
同学,你好 凭证后只放发票联 抵扣联单独存放