你好,正常需要做账单,然后放在九月份就可以把发票联儿放到九月份就可以。抵扣联儿的话可以放到十月份。
通行费发票抵扣问题: 1、通行费发票是普票,但可以抵扣,是否需要打两份票据出来,一份用来做账,一份放在进项抵扣联里到时一起装订? 2、通行费发票里,有不征税的,但是有一张汇总表它和其他抵扣的票汇总在一起,是否需要抽出这张不征税的票,单独再做账呢?
我们公司的公积金本来是自动扣款的,结果9月份银行卡上因为钱不够,公积金没有扣款,那我现在做9月份账,我工资表上还是跟以前一样,把员工那部分公积金扣了,就是个税申报表和工资表一致,可以吗? 等到10月份扣公积金的时候,我就把这笔扣的9月份的公积金做在10月份的账上,可以吗?
请问我公司进项太多,那我不做进项,只做待抵扣增值税,那我这个抵扣联是不是要抽出来?等到认证的时候,其他抵扣的票放在一起,也就是说,记账联和抵扣联是不在一个月份的,可以这样子吗?
9月份来的票有部分未抵扣,要不要做账,如果做账记账联就放在9月份凭证里装订,那抵扣联放在10月份里这样可以吗
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师请问借款费用什么时候用合同利率,什么时候用实际利率?如果同时出现合同利率和实际利率用哪个?
招标公司收取保证金,退还的时候加了利息,这个利息怎么做账?
老师季报的财务报表是做完六月账自动生成的资产负债表和利润表填写数据报送就行吗?
这题的未确认融资费用怎么算的,为什么是60??
老师好!公司是小规模的物业管理有限公司,名下没有固定资产,干了个活,对方要求开一张租赁机械的普票,公司能开吗?
老师你好!我是一个农民合作社,由于出纳人员没有及时对账,导致银行将账户放入异常户,同时扣出费用600元,后经协调银行让注销了账户,让另行开户,请问老师如果开户,往银行账户里怎么打款?当时成立时账户进了部分注册资金,所以实收资本就是当时进来的金额,注销时把一部分退给了法人,那么如果再开户需要打入注册资金多少呢? 最初成立是20000元,中间发生各种费用后,余额为10000元,现在再开户怎么缴存??
老师,如果按公司实际经营开票,利润高,可是要控制税负率,就要根据当期进项开票,就会有好多发票往后面推迟开,然后进项越来越缺,存货也越来越大。老师是不是这个逻辑?我这个思路对不对?
老师,我们湖南,五月份提交的工商普通注销,那还要做工商年报吗?忘记做了,还可以补做吗?会不会影响工商注销呀?
老师,小规模纳税人上个季度的增值税已结转到营业外收入,现在发票冲红,结转的增值税也要冲红吗?怎么写分录?不然应交税费科目余额是负数,谢谢还有申报系统应怎么操作
老师,年收入额30000.招待费3000是不是只能扣除450元
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心