你好,正常需要做账单,然后放在九月份就可以把发票联儿放到九月份就可以。抵扣联儿的话可以放到十月份。

请问我公司进项太多,那我不做进项,只做待抵扣增值税,那我这个抵扣联是不是要抽出来?等到认证的时候,其他抵扣的票放在一起,也就是说,记账联和抵扣联是不在一个月份的,可以这样子吗?
9月份来的票有部分未抵扣,要不要做账,如果做账记账联就放在9月份凭证里装订,那抵扣联放在10月份里这样可以吗
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
老师您好!请问一下,我们公司员工去甲方饭堂吃饭,从工资扣餐费,然后从对公户付款给甲方饭堂,对方可以不开发票吗,分录怎样做呢,扣工资时:借工资,贷其他应付?付款的时候,借其他应付,贷银行?
老师小规模纳税年收入是按滚动月份算的是不,不是一个年度算的哈
朴老师,25年的水电费我少记了1.4元,我就把这1.4记在26年1月的水电费里行吗?记在26年1月的话,发票金额和记账金额就不一样,但是1.4元的差额很小,应该没关系吧?
老师小规模升一般纳税人的话怎么报税,比如6月升一般纳税人增值税怎么申报啊
您好、比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给我们公司、款也不是我们公司通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给我们公司、剩下900可能就打给我们公户
老师,电商公司总部在杭州,在成都成立了一个分公司,但是公司只有一个财务,其他人员都在总公司也就是杭州那边,这种您觉得老板是出于什么成立成都分公司?
老师你好 股权转让交个人所得税是转让方交还是受让方交
老师,我公司买草籽然后简单混合加工后卖出去给对方种上,这个开票按什么类目和税率开票
员工仅凭一个打卡记录起诉公司交社保公积金吗
个税Excel表格中的公式怎么写
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心