你好同学, 1.审查相关文件和领取登记表 企业取得有关部门批准的出口产品经营文件和工商部门颁发的工商登记证后,应当在三十日内办理出口企业退税登记手续。 2.申报和受理退税登记 企业收到出口企业退税登记表后,应当按照登记表和法律法规的要求填写登记表,并在加盖企业公章和有关人员的印章后,连同公司出口产品经营权批准文件,向当地税务机关提交工商登记文件和其他资料。 3.填写并签发出口退税登记证 税务机关接到企业的正式申请后,经审查确定后,按照规定的程序批准,然后发给企业“出口退税登记”资格。 4.更改或注销出口退税登记 企业经营情况发生变化或者退税政策发生变化的,应当根据实际需要办理退税登记。 祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
我最近到了一家新的单位,是做跨境电商的零售出口。 因为目前大部分走的私账没有进公账,未来公司还是想健康发展,但是不知道如何才能正规化入账。 首先,我们的采购几乎全是从淘宝阿里巴巴采购,没有进项发票不知道,采购商品不知道如何入账。另外一方面我们全部是在国外知名网站上销售,终端用户基本都是国外个人也不需要开销项票。物流走的国际物流公司,包清关,但是没有单个的报关单, 这样销售也没办法确认收入。 就是这么一个情况,我们是小规模纳税人
跨境电商,阿里巴巴网站卖美妆用品,宠物用品,怎么办理退税,退的是增值税吗
脱税额为13000元。11日,开户银行转来佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值晚专用发票,列明运费1000元、增值税税额90元。经审核无误,子以承付。有204(3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元,商品已验收人吃务台车,货款已支付。现收到供应商开米的更正发票,每台单价应为210元,需补货款3000元、司开见治值税税额390元。4)10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,商品已人库,货款聯酸怎交付。今复给饮现好了白三m质振不街含聚地,台会联系后阿怎作址统处理。12日,收的四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款。(5)12日,收到8日从深圳佳美公司购进的电视机98台,商品验收时短少2台,经在是运输单位责任造成的,索赔款尚本收到。(6)12日,向中远商场销售空调30台,单价为2500元;冰箱40台,单价为2400元;列明為电视机50台,单价为1200元;微波炉20台,单价为250元。货款总计236000元,增值税为30税额为30680元(3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每合200元,陶品巴验收^货款已支付。现收到供应商开来的更正发票,每台单价应为210元,需补货款3000元、直税税额390元。(4)10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,商品已人库,货款支付。今复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到海空调厂开具的红宇增值税专用发票及退回的货款。(5)12日,收到8日从深圳佳美公司购进的电视机98台,商品验收时短少2台,经查运输单位责任造成的,素赔款尚未收到。(6)12日,向中远商场销售空调30台,单价为2500元;冰箱40台,单价为2400元;视机50台,单价为1200元;微波炉20合,单价为250元。货款总计236000元,增值税额为30680元,代垫运输费1880元,货款尚未收到(⑦12日,从华美公司购进冰箱100台,每台单价为2000元,货款为200000元,增税税额为26000元,运费取得增值税专用发票,注明运费2000元、增值税税额180元。户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无误,予以承付,商品尚未收到。(8)15日,向华新商场销售空调40台,单价2500元;冰箱50台,单价2400元;电机60台,单价1200元。货款总计292000元,增值税税额为37960元,代垫运输费360元,货款收到并存人银行。(9)16日,12日从华美公司购买的冰箱运到,经检验发现其中10台质量不符合要求,以拒收,其余90台验收人库。将拒收10台冰箱的货款、增值税税额转人“应收账款”账’,拒收商品记人“代管商品物资”备查簿。(10)18日,12日向中远商场销售的电视机中有5台存在质量问题,中远商场要求退台,经协商同意退货,己收到“开具红字增值税专用发票通知单”,并已开出红字增值税专月发票,其余货款己收到。(11)20日,向德盛商场销售空调60台,单价为2500元;冰箱50台,单价为2400元;微波炉40台,单价为250元。货款,总计280000元,增值税税额为36400元,用转账支票代垫运输费1400元,给子的信用条件为“2/10,1/20,n/30”
在电子税务局做出口退税在线申报,我第1次申报的时候,质检的时候发现成本票的品名错了,所以将成本票退回给供应商,让供应商重开成本票,第1次认证的成本票已经在电子税务局出口退税在线申报这里做了回退。然后当供应商开回来正确的成本票的时候,进行发票勾选用途确定,但是在电子税务局的出口退税在线申报那里,增值税专用发票管理那里一直显示的是第1次勾选的发票,而不是第2次勾选的发票,这时候应该怎么办呢?
2018年12月收到一张虚假发票,2021年3月税务查到单位已补交税款和滞纳金,将税款和滞纳金转入以前年度损益调整,请问具体如何记账,2025年现税务又通知需更正申报,不太理解需要怎样处理
您好!例如我今年购进20万的固定资产,但是付款只付了10万,现在发现不适用,把固定资产退回去了,开了10万的发票回来,这样的情况,怎么写分录
老师,客户437500房租一次性付齐,我们10月份可以一次性发票给他们吧?(付税就付税吧)房租先催收到手!这句话什么意思?
餐厅的员工工资能入主营业务成本吗?
老师增值税税负率如何计算
老师,我们公司准备评高薪技术企业,现在刚开始做研发费用,我不太懂,想请教这个研发费用在所得税季报里可以扣除吗?还是只能在年报的时候扣除?
老师 我刚刚看税务局文件说是 每个月申报工资是 上个月实发工资 但是 上个月工资都是过了申报期才发放的 那我是怎么申报 反正我这里另一个会计是 8月申报6月份实际发放的工资 本来应该是实际填写7月份工资 这里我也不会了
发票开票信息的地址一定要具体到几栋几-几吗,可以直接写到多好号吗
小规模,开25万异地劳务发票需要预缴税款吗
客户让我统计给他一个客户一共打款多少钱,怎么统计,看什么表