你好,为什么要更?看看你们其他应收款是不是有这个金额?

请问老师,我公司刚拿来的时候,做账录期初余额,实收资本100万,实际是认缴的,现在我要怎么改账?
请问老师,我公司注册资金450万,实缴300万,认缴150万,会计做账都按实缴做的,借实收资本450万,贷银行存款450万。2年前做的账,我现在刚接手过来,我需要怎么改账?
您好!请问,我做的资产负债表,应付账款期初余额是100万,期末余额是 80万,已经做平的情况下。实收资本在做进来90万,请问怎么把这个资产负债表做平
老师,请问我们14年7月成立的公司,当时是认缴制的,交给财务公司做账,给我们做成借其他应收某某95万某某5万,贷实收资本100万,后来中途又被财务公司冲了一笔借现金30万,贷其他应收某某30万。现在认缴制都不确认实收资本了,我这边怎么办呢?需要做笔分录红冲实收资本账面余额吗?
老师 你好 我想问一下银行存款余额实际和账上不符 实际多 账上少 原因是18年录期初的时候录错了,现在该怎么调账
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
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我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
之前是有的,后来都被我冲没了,这个公司换了好多会计,资料都不全,所以很乱
你好,不建议更改,会增加企业的查账风险
好的,谢谢老师
不客气,欢迎下次提问满意请好评,谢谢