对的是的是这么做。
1.计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保/公积金(单位部分) 借:管理费用-社保(单位部分) 管理费用-公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 3.发工资: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 4.缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款 老师给我看下计提社保,工资,发放和缴纳社保,的分录对不对?谢谢
老师您好,我想问一下,我们公司从今年开始要计提公积金,同事是个老会计说 计提时借:管理费用-公积金 其他应收款-个人 贷:应付职工薪酬-公积金 缴纳时借:应付职工薪酬-公积金 贷:银行存款 可我觉得应该只计提公司部分的公积金 计提借:管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金 缴纳时借:应付职工薪酬-公积金 其他应收款-个人 贷:银行存款 我想知道哪个对呀
多计提了公积金怎么调整,当时计提分录: 借管理费用-公积金单位部分 1000 其他应收款-公积金个人部分1000 贷应付职工薪酬-公积金2000 借:应付职工薪酬-公积金2000 贷:银行存款 2000 怎么调整多计提公积金
老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢?怎么调账?
老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的,计提是借管理费用-公积金(公司部分)贷应付职工薪酬-公积金(公司部分) 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金(公司部分) 借其他应付款-公积金(个人部分)贷银行存款 是这样吗?
老师讲课上的报税实操系统在哪里?
开票20万9%的税,税金是16573.76yuan
一般纳税人水果免税吗
老师好!问下企业所得税年报A105080表的第六列享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧是填一个月的折旧额还是当年的折旧啊?
现在小型微利企业所得税优惠政策是什么?
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老师,帮外省开发票可能会引起预警,那外账报税可以的不?
老师,根据下面这道题,外购的烟丝消费税怎么算,可以抵扣吗
外贸公司出口货物,国外客户委托代理已付人民币现金,现在应该怎么进行合规处理?
老师你好,请问土地出让金分摊计入什么科目
社保也是这样做就可以对吧
对的是的,社保也是这么做的。
那工资计提支付是怎么做的啊
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
那就是计提工资就是 借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资 支付了就是借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 贷其他应收款-社保和公积金
对的是的是这么做。
应该是其他应付款个人负担的社保公积金。
看一下你缴纳的时候用的是其他应付款。
我都单独分开做可以吧 因为交社保公积金是当月 工资发放是下个月
✓ 是其他应付款 我写错了
对的是的是这么做。
我想问下就是计提的工资是不扣除个人部分的五险一金和个税金额吧 不包含公司部分的五险一金
对的是的,不需要扣除个人负担的社保公积金。
好的 谢谢老师
不要客气,工作愉快