你好,一月份账上是怎么做的?认证吗?

1月份收到一张备注错误的房租发票,还没有入账,已经通知对方冲红了,请问我这个月做1月份账的时候还需要把这张错误的发票做帐吗?对方如果给我开了红票,我红票是不是也得做账
老师问下就是如果收到的增值税专票1月份的开错了,现在退给对方重新开的话是2月份了么,那帐需要怎么调呢,还有一个发票是现金做账做另一个公司了,如何做呢?
老师我们在2月份开了一张增值税专用发票,在8月份对方退回了,他们也没有抵扣,我们在8月份作废了发票,8月份也没对这个票做任何处理,现在感觉不对,还没有平账呢,如果做个负数冲了2月份的发票凭证,税务上应该怎么申报?
老师好,如果1月开的销项,2月份发现开错发票信息了,已做红冲,2月又重新给这家公司开具了发票,那1月份还需要做账吗?怎么做账呢
老师好,1月份开具发票错误,购买方的公司信息错误,导致开具,但是2月份才发现,2月份又重新开具了发票,那1月份做账购买方公司名字写那个呢?还有2月如何做呢
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
帐没做呢,就是退回发票重新开的话不是到2月份开票了吗,那帐如何做呢分录呢?
你好,那直接二月份做就可以的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
哦,但是银行1月份已经支付了哦,
借预付账款贷银行存款,二月份借库存商品应交税费应交增值税进项贷预付账款。