你好,学员,这个先结转损益,然后出具报表,报税,

小规模纳税人,季度报税,请说一下结账过程,从结转完损益科目后面开始说,季度报税,比如二季度末。然后报增值税了,附加啥的,报完写啥科目,啥时出报表,就是后面流程有点乱
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
我这有几个问题想请教您一下, 一、乙方(电力安装企业)给甲方开完发票,甲方应该支付给乙方的把农民工工资,打到甲方自己的农民工账户里了,那乙方怎么做账啊? 二、乙方(电力安装企业)增值税按项目既可以简易征收又可以抵扣缴纳吗?简易征收能抵扣进项税吗? 三、企业所得税是2019年5月开始是查证征收的,之前都是核定征收的,但是当地税务局说是从2018年年末就开始查账征收了,但是企业所得税申报表格式是第三季度改成正常25%缴纳了(1-5月的成本大多数是农民工工资,还没有资金打款的流水),这种情况是按税务局说的从19年年初就开始查账征收企业所得税还是从5月以后开始查账征收啊?如果从5月以后开始查账征收,企业所得税汇算清缴又得咋报啊?
老师,商贸型出口企业购办公用的电脑,开进来是增值税专用发票,进项税额可以抵扣吗
商贸公司从小规模升一般纳税人的流程,去年4月成立小规模,打算三月报税的时候升一般纳税人,要怎么操作,因为小规模现下按季度纳税,五百万内的无票收入怎么征税,3月份收到的进项专票可以抵扣销项么?
老师,个体工商户账上的钱能打私人卡吗
变更股东,转让时企业账面净资产不可以低于实收资本?是什么意思??
转让时企业账面净资产不可以低于实收资本?是什么意思?
个税专项扣除赡养21老人一个人最多能扣多少?
法人收到的好处费,想放到公户上,不能做到其他应付款_法人里面,因为这笔钱不需要返回给法人了,怎样做能合法
请问老师,有一些单位买的办公电脑之类的,还有汽车,折旧了一大半了,现在项目撤了,这些办公设备折价转售了,需要开票缴税吗?购买方不需要发票,我们是一般纳税人,有什么方式可以减少税金合理出账的?
法人收到的好处费,想放到公户上,不能做到其他应付款_法人里面,因为这笔钱不需要返回给法人了,怎样做能合法
@董孝彬老师,别的老师别回答
那报税,还会出分录啊,咋整啊。晕。你能举例谢谢吗。老师。还有出来所得税啊。影响利润啊,这些都要记到下个季度吗。
比如报增值税,还会有附加税,附加税,还可以抵所得税啊。晕
报税之前,在结账之前是预提税金的
如果有差额,差额补做在下个月
不明白啊,你能写写吗,就从结转完损益后,就写增值税,附加税,所得税,出报表啊。
这些是做到下个季度的账里吗
不是的, 先计提税金 借所得税费用 贷应交所得税 借税金及附加 贷应交税费-应交附加税
然后计提分录后,结转损益,出具报表,
老师,你看我这个流程对吗?是不是,我按优惠政策后的实际缴纳的金额,计提税金写分录啊?
老师财务软件的填写记账凭证的日期可以自己输入吗?比如我4月初做1-3月的账,我可以填写记账凭证写3月31日吗?
你好,你写的没问题的学员
还有一问呢
财务软件的填写记账凭证的日期可以自己输入
老师,我写的结账流程都对是吧,就是按照优惠完金额,预提
是的。你写的对的,学员