你好; 应交增值税 = 税负率 1.1%*不含税营业收入 = 销项税 -进项税; 这样来 用这个等式反推就行了

服装制衣行业(一般纳税人)的每个月的税负率具体算,需要什么资料吗?是在月底还是在月初算?需要提供根据什么资料算?算出来的税负率怎么用?是按税负率来抵扣多少进项税吗?
老师,一般纳税人,开票含税193262.3,6%的税率,税负控制在1.1,怎么算出要拿多少的进项来抵扣
老师,一般纳税人,开票含税193262.3,6%的税率,税负控制在1.1,怎么算出要拿多少的进项来抵扣
老师,不含税销售额是6903082.63 税额887616.3 控制税负率是0.0035,那我怎么算增值税,进项按多少来抵扣?
老师,请问销售金额是372022.68元,税额33482.04元 一般纳税人,9税率,我们需要控制税负1.1税率,那么需要抵扣多少的税额?
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
老师印花税这个问题很棘手啊。合同,发票,账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧?1、现在我还按照什么来补缴24年呢?2、明年又咋个报呢?3、插补了24年,继续插补23年又怎么办?4、按照他的发票去报,以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性?目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额,改也不好操作。难道都按照含税金额报?真是焦虑啊?
我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万,现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本,有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车,无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
当月货到,为确保成本合理性做了暂估,知道实际工作和理论有偏差,请问工作中下月到票,年后3月到票分别怎么做账?
公司交的水电费应计入应收账款,还是其他应付款?要交印花税吗?快递费用也要印花税吗? 财务部,业务部,跟单部,PMC部,工程部,生产部,仓库部,质检部,生产部,生产部管理人员,生产跟单,物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目?
193262.3/1.06*0.06=10939.38(增值税),1.1*(193262.3/1.06)=2005.55,销-进=10939.38-2005.55=8933.83是这样?
你好; 是的 是这样来计算的
8933.83(是不是需要进项发票,8933.83/1.06/0.06=140469.03这个是含税的进项?
你好; 这个就是你的进项税 金额 ; 光是进项税税额哈
140469.03是这个是进项含税金额?
你好; =8933.83这个是进项税税额
8933.83进项税额,要是算出价税合计呢8933.83/1..06*0.06?
你好 ; 什么意思 ; 你算这个干吗 算出价税合计呢8933.83/1..06*0.06
怎么算出是505.69
你好 ; 我在教你算 认证多少进项税来 达到税负率 ; 上面都教你了 公式也给你列了 ; 为什么你又出来一个505.69???
8933.83/1..06*0.06=505.69是算到这个金额,
你好; 那你算这个金额是干嘛的 。 进项税税额 你到时认证的时候 认证 8933.83这么多进项税税额就行了。 你还去除以1.06*0.06 是什么操作 ; 算这个没有任何意义呀;
这个金额不是含税?我要含税的
你好 ; 你求你的进项税认证金额。 你去求含税干嘛? 你收到的进项税可能 不同的税率回来的 哦 ;
进项票是6%,
那你就 不含税金额 =8933.83/0.06 = 148897.17 ;含税金额 = 148897.17 *(1%2B6%)=157831
谢谢老师
不客气的,帮到你就好