你好,你们之前谈的是105含税还是不含税

老师,21年初我们支付给对方公司12万,对方在21年7月多给我们开了5万的发票,现在其他应收款是贷方余额5万,如果我们22年再支付给对方5万,是不是就不用对方开发票给我们了?
老师。我们应该给对方开100万票。然后收5个点。对方给我们105 万。我们开105万票。然后这多开这5万需要缴纳的税款。在这5万里面了吗
比如这个应收账款是50万的,一般情况下是对方给我们45万,,我们给开45万的发票,对方给我们开5万的发票,我们的税目写什么,对方的税目写什么,税率多少,我这个逻辑没问题吧
请问老师,我们给供应商支付了29万货款,对方给我们开了20万的发票跟20万的货物, 后面给我们返利了4万,这四万我们需要给对方开票吗? 还是说计入营业外收入?
老师,甲公司用存货抵押在我公司贷款200万元,5个月之后对方给我们510万。是不是甲公司应该先给我们开200万元货物,然后5个月后我们把这批货物又开给甲公司,只是金额开成510万元啊
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?
我们也就是举例子。含税吧
含税的情况下就包括在里面的
老师可以具体点吗 有点迷糊
简单的讲就是,你开票总金额是105就是含税的,这点能听懂吗
你没搞懂我的意思吧
就是100万里面固定利润。不能让5万税。冲了。怎么收费把这5万交税收上来
本身你收105万超100万这税不就在这5万里
还是不懂。就是我100万。固定利润是1.5点。税费3.5。我开105万。这5万冲我的利润吗
你开105万,多收5万,不冲你利润