做了就可以确认收入了
请问老师,病人出院结算的时候还不能确定医保能报多少,这时候还不能确认收入吧?医院应该怎么做账务处理呢
老师,我想请问一下,就是在月底的时候有一张报关单不确定当月能不能结关,后来就没有开发票,结果到月初的时候发现他在上个月结关了,然后发票没有开出来,这种情况怎么处理比较好,收入要算几月的?
老师好,我公司为职工支付了工伤医疗费用1万元,这个1万元里有工伤保险的赔付额,但不确定能收到多少,我在支出这1万元记账的时候,应该怎么记账?
老师我们公司处理固定资产确定收入那一步的固定资产清理的金额132743.36申报增值税的收入做无票收入报增值税了,填写电子税务局的财务报表的时候我能不能把成本也增加132743.36元呢,这样申报的收入跟税务系统一致,所得税也不用多交。(结转固定资产账面净值那一步的固定资产清理的金额a,与确认收入那步的固定资产清理金额b的差额做账的时候已经计入营业外收入,处理固定资产该交的所得税已经算过了。在电子税务局的财务报表收入加上处理固定资产确定收入那一步的固定资产金额是为了申报增值税收入与汇算清缴所得税收入一致,成本加上确认收入那一步的固定资产清理确认收入时的金额是为了交了应该交的税后不额外多缴税)
我是一家精神病专科医院,现在住院收入都是按床日制确认医疗收入,不管病人发生多少费用,除了自费病人,不然都是1天100元的标准拨付,病人不需要出钱了,请问我确认住院收入是每个月按医保局出院结算的表确认收入(因为年底需要进行跨年清算的,我们会自动剥离跨年收入是多少计入到2024年12月,),还是自己内部按当月在院住院病人的床日数确认收入,如果按医保局每月出院结算的金额确认收入,会产生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,导账12月收入高,如果按第二种确认,每月收入和成本相匹配,但是内部统计的床位收入,有时候会跟医保局实际结算会有点误差,就是不是很准确,但年底也可以比对调整一下,请问哪种方式税务局要认可?
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
没明白老师说的意思
就是都做收入 医保报销部分做应收
老师能把分录写一下吗?
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