做了就可以确认收入了
请问老师,病人出院结算的时候还不能确定医保能报多少,这时候还不能确认收入吧?医院应该怎么做账务处理呢
老师,我想请问一下,就是在月底的时候有一张报关单不确定当月能不能结关,后来就没有开发票,结果到月初的时候发现他在上个月结关了,然后发票没有开出来,这种情况怎么处理比较好,收入要算几月的?
老师好,我公司为职工支付了工伤医疗费用1万元,这个1万元里有工伤保险的赔付额,但不确定能收到多少,我在支出这1万元记账的时候,应该怎么记账?
老师我们公司处理固定资产确定收入那一步的固定资产清理的金额132743.36申报增值税的收入做无票收入报增值税了,填写电子税务局的财务报表的时候我能不能把成本也增加132743.36元呢,这样申报的收入跟税务系统一致,所得税也不用多交。(结转固定资产账面净值那一步的固定资产清理的金额a,与确认收入那步的固定资产清理金额b的差额做账的时候已经计入营业外收入,处理固定资产该交的所得税已经算过了。在电子税务局的财务报表收入加上处理固定资产确定收入那一步的固定资产金额是为了申报增值税收入与汇算清缴所得税收入一致,成本加上确认收入那一步的固定资产清理确认收入时的金额是为了交了应该交的税后不额外多缴税)
我是一家精神病专科医院,现在住院收入都是按床日制确认医疗收入,不管病人发生多少费用,除了自费病人,不然都是1天100元的标准拨付,病人不需要出钱了,请问我确认住院收入是每个月按医保局出院结算的表确认收入(因为年底需要进行跨年清算的,我们会自动剥离跨年收入是多少计入到2024年12月,),还是自己内部按当月在院住院病人的床日数确认收入,如果按医保局每月出院结算的金额确认收入,会产生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,导账12月收入高,如果按第二种确认,每月收入和成本相匹配,但是内部统计的床位收入,有时候会跟医保局实际结算会有点误差,就是不是很准确,但年底也可以比对调整一下,请问哪种方式税务局要认可?
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
没明白老师说的意思
就是都做收入 医保报销部分做应收
老师能把分录写一下吗?
借银行 借应收 贷主营业务收入 贷销项