同学您好,收入按报关日期算就可以了

你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,我们公司上个月突然多了一张进项发票,但是公司的人都说没有买相关的产品开发票,也没有纸质的发票,就是在抵扣统计的时候看到了,请问这种情况怎么办?
老师,我想请问一下,就是在月底的时候有一张报关单不确定当月能不能结关,后来就没有开发票,结果到月初的时候发现他在上个月结关了,然后发票没有开出来,这种情况怎么处理比较好,收入要算几月的?
老师,我想问一下这种情况,我现在做11月的账务,收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下,我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊,在这种情况下,我要调整我的账务,我是不是要这样做?11月月底的时候,我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务,我要冲红11月计提的,然后我会收到所属期11月的发票,我就根据发票来做,然后等到月底,我就计提12月的仓库入仓数据,这样子,我就会重新对上了。是这样吗?
老师你好,我现在接的是一家劳务公司,我想问一下报税期7到9月,他只开票了五万,但是实际上他还有七八万,在十月初开的,但是我申报的时候只能按照这五万先申报,因为7到9月,如果报了无票申报,十月没法冲回,但是我现在就想问一下,像这种老师跨月开票的这个账务是怎么处理的?他就是这种经常的他的十月经常这样的业务,月底他就是开不了票,都都得到下月初才能开票
我单位出现预警,2024年出口报关单与增值税申报表的数据差异,报关单大,申报的少。看看差异的原因是啥,怎么写原因呢? +
搬运费,吊装带,冲暂估的分录怎么写?工程行业
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
老师,请问下应税商品和免税商品可以开在一张发票上吗
老师您好,个人的车子租给公司,都收哪些税,个人所得税并入到汇算清缴吗
您好老师!公司买车在申报系统购买车辆购置税是我们自己申报吗
老师,请问现金流量表好编吗,我从来没有编过现金流量表
员工报销,当月没有付款,也要计提吗?
请问申报表25行期初未缴税额(多缴为负数)是负数,怎么抵扣掉
自己租别人的设备,自己再给甲方开租赁费发票,就是我是承包商但是自己租别人的设备,发票应该走哪个分类编码合适?税率是应该6还是9?麻烦老师讲一下
那做帐的时候呢?我应该做哪一个月收入?应该怎么做呀?我的发票开的时候,能不能按了上个月的汇率,这样可以吗?怎么操作?
可以的, 这样没问题
不知道怎么将汇率改成上月的汇率,月初已经入了这个月的汇率了?怎么单改这张票的汇率为上月的汇率呢
同学您好,手工可以调整汇率的系数的
具体步骤可以写一下吗?
找到凭证做手工修改再保存就可以的
谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,