您好,不对,不可能是管理费用和营业外支出这俩损益科目同时出现的

老师晚上好:计提 :借 管理费用-滞纳金 贷 营业外支出-税收滞纳金 交纳: 借 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 请问老师,这样计提对吗?管理费用滞纳金对吗?为什么不对劲?谢谢
老师,补交20年无票销售5000元产生的税收滞纳金正常记入营业外支出,分录这么做是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 缴纳滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
老师好!老师,失业保险滞纳金是计入管理费用吗? 借:管理费用—滞纳金 贷:银行存款对吗?谢谢!
我们公司交了滞纳金,一般滞纳金是不需要计提的。但是直接贷银行存款缴纳的话,我暂时没有银行流水,我怕到时候做银行流水的时候重复做了滞纳金。那我可以先做,借:营业外支出 贷:应交税费-滞纳金。这样做可以吗?
补缴2021年的企业所得税2320,税收滞纳金689.04。 借:利润分配~未分配利润2320 营业外支出~税收滞纳金689.04 应交税费~企业所得税23230 贷:应交税费~企业所得税2320 银行存款3006.04 请问这样写可以吗?
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,明白了,谢谢您,晚安
不客气祝您开心每一天,麻烦您给我一个五星好评,谢谢您
老师还有个问题,环保税能计提吗?借方科目是管理费用还是税金及附加呢?
环保税一般都不计提,直接缴纳
借方科目应交税费-环保税的金额会不会一直存在?
不会,您缴纳了就没了