借营业外支出,贷其他应付款。
第一,我这有个房子贷款买的,没有能力还,我们替他还的,挂的其他应收款,但是后来他欠钱太多,我们起诉他了,从我们账户把他首付款让法院扣款了,我这比帐做营业外支出吗? 那最后怎么冲回? 其他应收款和营业外支出? 第二,我们以前多交了税,退回后,我充了欠缴的税款,但是滞纳金那怎么充,打比方欠税款滞纳金共计30万,但是都抵了一部分税款和滞纳金,我不知道滞纳金这怎么做分录,税款着可以记录借:利润分配贷方以前年度损益,红字,但是滞纳金怎么做啊,直接冲银行存款的话,以前冲税那个怎么算? 第三,如果物业公司收到移动公司退给我们的电费,分录是不是应该做营业外收入?
麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借:利润分配-分配利润 29.15 贷:应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ;借:应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷:银行存款 这个没问题吧?但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的,在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
你好,我单位补缴了2018年的企业所得税3750和滞纳金1241.25,我单位执行的是小企业会计准则,所以我没有通过以前年度损益科目,您看我这样做分录对不对,①借:利润分配-未分配利润 3750,贷:应交税费-应交所得税 3750, ② 借:应交税费-应交所得税 3750,营业外支出-滞纳金 1241.25,贷:银行存款 4991.25
老师,你好,是这样的,我公司在今年4月份补缴了20年的企业所得税及滞纳金,我当时的分录: 借:所得税294.01 贷:应交税金—应交所得税294.01 借:应交税金—应交所得税294.01 营业外支出-滞纳金48.66 贷:银行存款342.67 可是第二季度我公司并没有缴纳第二季度的企业所得税 ,这样的话,报表中的本期金额是怎么填写呀,我第一季度缴纳了3439.21。和我账上相差了正好294.01
我们公司交了滞纳金,一般滞纳金是不需要计提的。但是直接贷银行存款缴纳的话,我暂时没有银行流水,我怕到时候做银行流水的时候重复做了滞纳金。那我可以先做,借:营业外支出 贷:应交税费-滞纳金。这样做可以吗?
员工满一年了,续签劳动合同的话,一般是签几年合适呢
老师,我查帐4月的账,个税本来是145.95.工资表里人事写了149.95.多写4元。会计记账按工资表做的,实际扣款会计按银行付款做的账。现在导致个税贷方有余额4元。怎么消掉呢,分录怎么做
请问老师贸易公司,出口货物双抬头可以退税不
金蝶备份是什么账号都可以还是要管理员的?
你好,屠宰场的账务处理怎么做呢?成本核算怎么做账。月底和商贸公司一样么
老师,你好,建厂期间,员工吃饭计入什么科目?
个体工商户和一般纳税人无票收入怎么做账
买住宅的印花税怎么算
老师,我们有一个分公司没怎么经营了,个税一直是零申报,去年10月份开始到现在忘记报,现在补报了,没有显示罚款,后续还会出现罚款的提示吗?这边是深圳
当实际报销金额,比发票金额要少怎么做账
不要做应交税费,应交税费里面没有滞纳金。