你好 借:银行存款 贷:预收账款 增值税

我是物业收物业费哈 发票开好了(专票) 但是这个月不能给钱 是不是得挂账 怎么挂呢 分录 摘要怎么写
我是物业收物业费哈 发票开好了(专票) 但是这个月不能给钱 是不是得挂账 怎么挂呢 分录 摘要怎么写
收到电力开给我公司的专用发票,但这笔电费是属于物业的电费,电费的钱物业直接付给了电力,发票是开给我公司的,请问一下这笔电费怎么做账啊
你好老师,想问一下我们公司卖给个人的货物,他给对公的款,但是没有给他开发票,是不是会一直挂账呢?这个怎么弄呢?
其他人给公司付了电费 但是他不要这个钱了 物业给开了专票 应该怎么入账
我们公司土地跟房屋 不动产单元号 当时采集信息的时候 缺少了不动产单元号 现在要编写 不太会整
老师您好!我公司设备,已折旧7年,还差3年折旧没提完。现在进行了大型改装,改装费30万元。设备型号变了,各种性能也提高了。这个应该怎么处理?分录要怎么做?谢谢老师
老师请问,利息支出,未取得发票,也未入财务费用,汇算清缴时需要调增吗
老师,电力设备制造有限公司是否是小微企业,是否可以免借款合同印花税,如何判断
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师哪些情况可以免征房产税
老师,我有个问题想咨询一下,我们公司是和携程平台合作的公司,我们接线上订单比如10000元,我们给他开票一10000元,我们司机结帐是8000元,司机不给我们开票这要怎么解决呢
请问A公司关掉,有笔融资设备,现在剩下设备转给C。 原先分录: 借:固定资产 贷:应付账款_*公司(收分期款公司) 剩余设备给 C 使用、A 要移出资产账面 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产(剩余设备原值) 借:其他应收款 —C 贷:固定资产清理。 然后应付账款_*公司(收分期款公司),这个科目怎么清掉余额
老师,有没得建筑公司财务办事指南推荐一下,可以上墙的那种
老师,我们是游泳培训机构,请了一个临时主播,帮我们直播了几个小时,请问一下付直播费怎么记账啊
老师好,请问公司建立了个工会,那工会做帐是在原来的帐套里设置工会的二级科目,还是要另外建个帐套做的。
我还没收到钱啊 借银行?
是我发票开好了 这个月未必会给钱 我自己怎么挂账
摘要写啥
你这个还没有收到钱吗? 借,应收账款 贷,增值税