你好,同学 相同分录用红字,以红字发票为附件

购买方开具红字信息表之后,当月没收到对方的红字发票应该怎么做账
您好,请问下购买方将发票抵扣认证了,然后购买方开具了红字信息表,然后我方也开具了红字发票,请问我方应该留什么发票来做账,留底呢?
老师您好,购买方开具红字信息表后,收到了红字发票,应该怎么做会计分录?以什么作为附件?
1.购买方已开具了红字发票信息表给到了销售方,购买方怎么做会计分录? 2.购买方已收到了销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录?
购买方只是开具了红字信息表给到了销售方,还没有收到销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录
老师 我想了解一下那个知识产权做注册资本这个有风险吗
老师好,建筑公司什么情况下收到3%的进项票后不能勾选抵扣进项税?
电子税务局怎么红冲发票
老师好,我公司收到3%的机械进项票可以勾选抵扣进项税么?
老师,营业执照地址变更了,注册地也需要变更,在哪里变更?生产经营地址我就变更好了,就是注册地不懂哪里变更
老师好,建筑公司收到3%的进项票可以抵扣进项税么?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区预缴所得税?我们是北京市,市内,区和区之间的,为什么还要预缴所得税
老师,在2025年12月里,固定资产折旧凭证多折旧了,现在2006年1月折旧记账,怎么操作处理?
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
记账联和抵扣联都入帐吗?
你之前是抵扣过了吗?记账联和抵扣联都入帐
是的 之前有抵扣过
抵扣了,你要做进项转出。 之前抵扣联根据本月其他抵扣联放在一起,记账联在凭证后面就可以了
分录怎么做呢?
借:库存商品等(红字) 应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款/应付账款等(红字)
进项转出需要坐分录吗?
应交税金--增值税(进项税额)(红字)就相当于是转出了,不需要再另外做分录
好的 谢谢老师
好的,祝你工作顺利