你好,同学 相同分录用红字,以红字发票为附件

购买方开具红字信息表之后,当月没收到对方的红字发票应该怎么做账
您好,请问下购买方将发票抵扣认证了,然后购买方开具了红字信息表,然后我方也开具了红字发票,请问我方应该留什么发票来做账,留底呢?
老师您好,购买方开具红字信息表后,收到了红字发票,应该怎么做会计分录?以什么作为附件?
1.购买方已开具了红字发票信息表给到了销售方,购买方怎么做会计分录? 2.购买方已收到了销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录?
购买方只是开具了红字信息表给到了销售方,还没有收到销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录
那找一店开票,是他本人欠钱,别的店开票,怎么给他冲往来
发票入账标识怎么操作?入账用途和入账时间怎么选择
老师,算残疾人保障金的时候临时工怎么算?
成本票和费用票有什么区别
有加油费,过路费和餐费可以。都归为差旅费吗
各位老师大家好,我们公司要贷款,老板总是让我做增加收入的报表呢,这个做了收入还有成本呢,我不知道应该做呢,老师指点一下,谢谢
老师,我们有员工离职,这个月需要给员工上社保,这月申报了,但是没有缴费呢,是这个月做减少还是下个月做减少呀
请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗
老师,我想问一下,运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢,我可以直接看资金账单支出的确认吗
老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
记账联和抵扣联都入帐吗?
你之前是抵扣过了吗?记账联和抵扣联都入帐
是的 之前有抵扣过
抵扣了,你要做进项转出。 之前抵扣联根据本月其他抵扣联放在一起,记账联在凭证后面就可以了
分录怎么做呢?
借:库存商品等(红字) 应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款/应付账款等(红字)
进项转出需要坐分录吗?
应交税金--增值税(进项税额)(红字)就相当于是转出了,不需要再另外做分录
好的 谢谢老师
好的,祝你工作顺利