你好,同学 相同分录用红字,以红字发票为附件
购买方开具红字信息表之后,当月没收到对方的红字发票应该怎么做账
您好,请问下购买方将发票抵扣认证了,然后购买方开具了红字信息表,然后我方也开具了红字发票,请问我方应该留什么发票来做账,留底呢?
老师您好,购买方开具红字信息表后,收到了红字发票,应该怎么做会计分录?以什么作为附件?
1.购买方已开具了红字发票信息表给到了销售方,购买方怎么做会计分录? 2.购买方已收到了销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录?
购买方只是开具了红字信息表给到了销售方,还没有收到销售方的红字负数发票,购买方怎么做会计分录
老师,社保赔偿工伤款5万到公账上面,是员工的医药费,有员工的医药费发票,发票抬头是员工个人的名字,这个分录要怎么做啊
财务人员转正述职对公司的建议,有哪些?
请教下,我们企业有套房产出租中,每个月确认收入成本,但是现在一次缴纳了一年物业费,如果想按成本匹配原则是不是要分摊呢。但是发票开了一年的,我怎么做分录呢
老师好,其他公司免费提供经营场所给我们公司使用,需要做账务处理吗
你好,我们是一般纳税人,取得进项发票13个点可抵扣税额19021.67分别是金属制品铝合金门窗、非金属矿物制品万年青水泥、非金属矿物制品瓷砖。开具销项发票13个点税额20707.97分别是金属制品铝合金、非金属矿物制品水泥、非金属矿物制品瓷砖。项目名称大类都一样,下面小名称会有不一样。会不会影响抵扣税额,然后我的增值税额会多少?
老师,我们公司临时招聘了几个人,差不多干7-8个月,这期间的工资薪金怎么发放比较合理
税务登记时财务负责人可以和法人同一个人吗?会计做财务负责人会有什么风险吗
材料移送到别的项目使用,需要什么资料留档备查
24年度预估成本五十万,年初红冲预提数据,现在汇算清缴前还是负的18万,是不是申报时候要调增18万?
跨年的发票开红字,做以前年度调整损益,当月的主营业务收入总额,没有减去开红字的金额,税务局报税上的销售收入减去了这个红字的金额,凭证里主营业务收入,要不要调账,怎么做凭证
记账联和抵扣联都入帐吗?
你之前是抵扣过了吗?记账联和抵扣联都入帐
是的 之前有抵扣过
抵扣了,你要做进项转出。 之前抵扣联根据本月其他抵扣联放在一起,记账联在凭证后面就可以了
分录怎么做呢?
借:库存商品等(红字) 应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款/应付账款等(红字)
进项转出需要坐分录吗?
应交税金--增值税(进项税额)(红字)就相当于是转出了,不需要再另外做分录
好的 谢谢老师
好的,祝你工作顺利