你好同学 你直接看你增值税主表,上面会有留底税额单独一栏 如图做账分录

怎样查看上期有没留底税额?有上期有留底税额怎么做账?写分录
当月无进项,只有销项税,且上期有留底税额怎么做会计分录
增值税出现留底税额。实际上没有留底,这个时候应该怎样调账?调分录?
老师,本期销项税额是2991.15,没有进项,上期留底税额有4946.9,请问怎么做账
老师上期有留底税额,本期关于增值税的结转分录怎么做?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
觉得有点饶,有没简易的办法?
同学你好 这就是最简单最正规的做账,不能再简单了,如果硬套税法和会计准则比这个还绕,这就是日常实务中提炼出来合规且简单的分录