你好,只有销项税,且上期有留底税额,各自金额是多少呢?

老师,本月销项是5148.22,上期留底税额有8000,进项无,现在还留有期末税额2851.78,分录应当怎么做
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
当月无进项,只有销项税,且上期有留底税额怎么做会计分录
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
月末,销项税额是2000元,进项税额0,上期留底2500元,应该怎么做会计分录
老师,一般工程合同,正常的人工和租赁占比是多少合适? 再问一个,如果是人材机一起的,一般占比多少是合适的?
老师好!请问挂在村委账上的应收款不归还,违反了什么法律法规?
老师咨询个电商行业的发票核对问题
老师,请问劳务派遣是不是需要资质?
请问老师,报关单是CIF价,我按FOB价确认收入,那么剩下的运保费,怎么处理,运保费需要开发票吗
老师一般纳税人销售产品提供的技术服务费税率是几个点啊
公司借个人的钱,收不回来的,如何做账?需要什么附件
老师,外汇平时做账汇率都是先按6.5做账,然后后期客户下单汇款可能都要7.1左右。这样的话应收还是按6.5结算应收账款,然后费率差直接做调汇,这样操作可以吗?会影响利润吗?还是说要怎么做不会太大影响
老师好,单位好几个员工的个税以前几个月都没有申报,都没有超过5000元。这个月报个税的时候如果新增上她们,把入职月写5月份,工资是这6个月的总合数,这样增加可以吗?有没有税务问题?
老师,麻烦帮我看下呗,没填过财务报表和增值税申报表,我如果按按这个固定的销售收入成本同时都是无票收入小规模纳税人,预填这几个表,按这个数值是不是没有错呀
销项:1403.54 留底:5838.72
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1403.54, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1403.54
如果有进项呢。比如销项:3520.35 进项:10762.61 留底:7242.26
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)3520.35, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10762.61—3520.35 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10762.61
谢谢您老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。