你好,只有销项税,且上期有留底税额,各自金额是多少呢?

老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
当月无进项,只有销项税,且上期有留底税额怎么做会计分录
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
月末,销项税额是2000元,进项税额0,上期留底2500元,应该怎么做会计分录
老师,前期增值税有留抵税额,本月销项-进项小于留底税额,不用缴税,请问怎么做会计分录?
老师,我们酒店行业,5月做的无票收入,六月又开票了,申报的时候申报的无票收入当开票的时候,在电子税务局能不能冲,也就是无票收入那能不能填写负数
融资租赁购入时能确认这笔利息多少,请问怎么做账?
2025年12月公立医院购买土地准备建托育中心支付的印花税,请问账务处理怎么做?
#提问,老师,企业所得税的税率三挡分别比例是多少?
注册资本能和投资协议不 一致吗
老师,几个月前开了张发票,因有次品现在要少给1000元钱,冲掉1000元钱,可以单独开一张红字发票1000元的吗?
请教一下,股东变更之前实缴了10万,已经用于公司经营,后股东退股了,变更股权,账上也没有钱,新加入股东是法人股,是法人股直接转账给退股股东10万是吗
你好老师,开鹅蛋的发票,是不是税率选免税
老师您好!想问问我们公司是物流企业,因为兄弟公司有业务需要,从我们公司借调了几位同事支援业务。想问问,双方公司结算,能开人力资源服务*劳务派遣服务发票进行结算吗?(我们的经营范围是没有这项内容)
新设立的公司要发生有些费用都要做长期摊摊费用开办费么?然后营业当月可以一次性摊销完么
销项:1403.54 留底:5838.72
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1403.54, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1403.54
如果有进项呢。比如销项:3520.35 进项:10762.61 留底:7242.26
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)3520.35, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10762.61—3520.35 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10762.61
谢谢您老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。