你好,只有销项税,且上期有留底税额,各自金额是多少呢?

老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
当月无进项,只有销项税,且上期有留底税额怎么做会计分录
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
月末,销项税额是2000元,进项税额0,上期留底2500元,应该怎么做会计分录
老师,前期增值税有留抵税额,本月销项-进项小于留底税额,不用缴税,请问怎么做会计分录?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
销项:1403.54 留底:5838.72
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1403.54, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1403.54
如果有进项呢。比如销项:3520.35 进项:10762.61 留底:7242.26
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)3520.35, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10762.61—3520.35 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10762.61
谢谢您老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。