您好 借 银行存款 贷 其他应付款

老师,以前年度账上,银行账户预收了三家公司款,但是这三笔都不是公司业务,是老板朋友让转入的,后来老板又将这三笔钱用自己卡转给他朋友了,这种情况怎么处理?
想问老板管公司借钱,还钱的时候还多了,可以把多出来这部分转成老板借给公司钱吗?其他应收转成其他应付,应该怎么做账呢
有时候公司账户余额不够,老板会借款给公司,但是钱是他朋友转进来的,应该怎么做账呢
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢
公司刚开有一笔转账进公司账户,不是法人也不是股东,老板的朋友借的,怎么写会计分录
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
挂在老板名下吗
谁转入的就挂谁名下