你好,这个到月末是不需要节转的
老师,收到股东银行汇款是做实收资本吗?这个分录正确吗? 借:银行存款 贷:实收资本 如果需要用收到的实收资本付房租,请问是怎么做分录呢?
会计分录,借银行存款30,贷实收资本30,到月末和年末的时候需要做结转分录吗,如果需要做具体分录是?
21年的做的会计分录,把往来款做成实收资本科目了,(借,银行存款,贷,实收资本,),现在23年汇算清缴该如何调整错误凭证,具体会计分录怎么处理?
利息收入分录是借银行存款 贷财务费用利用费用。到月末需要结转损益吗?分录怎么写?
老师,收到货款后,做的分录是:借银行存款,贷:应收账款,月末要不结转到主营业务??分录怎么做?
老师,我去年一共代开了多少发票,从哪里可以查到?帮忙把查询流程发给我一下
在吗老师,我朋友公司定性偷税,涉及税额731万,已经补交了税款,滞纳金,罚款,但是需要公示在信用中国上,公示期3年,这样会影响投标的,这样的行为能不能不公示,哪级领导能起作用
申请退款怎么申请?课程顾问太拉胯,一听要买课积极的不行,一说退款理都不理,老学员就这待遇???
收垫付公积金做成了付公积金且有分单位部分和个人部分,要怎么调整,账务已跨年形成往来款
昨天刚买的实操课,还没开通课程,怎么申请退款?课程顾问一听要买课积极的不行,一说要退款理都不理?就这样对待老学员?无语死
老师,你好,我们公司股东欠公司117.65万元,年利率3.1%,现在要算利息,按月怎么算呢
减资后股东的股权有变化,到没有实缴,工商年报时股权信息那一栏是否要填?
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀
非上市公司股权转让需要缴纳什么税?
工商年报截止日期是什么时候?
老师,分录:借管理工资,贷应付工资,,这种未发放工资的情况月末或年末需要结转吗,
? 你好,这个跟实收资本有什么关系吗?
我怎么区分哪些科目需要结转,哪些科目不需要结转,
老师这是另外一个问题,实收资本不需要结转您回答了,我又问了应付需要结转吗
你好,其它问题需要重新提问的